Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 009874-4,RELATIVO AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 188
Ano do empenho: 2015
Data: 01/09/2015
Valor: 540,45
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 189
Ano do empenho: 2015
Data: 25/09/2015
Valor: 70,82
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 223
Ano do empenho: 2015
Data: 25/09/2015
Valor: 1.384,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006
Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 281
Ano do empenho: 2015
Data: 01/09/2015
Valor: 6,42
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 302
Ano do empenho: 2015
Data: 30/09/2015
Valor: 755,70
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036
Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 334
Ano do empenho: 2015
Data: 01/09/2015
Valor: 128,94
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006
Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO OS NÚMEROS 9954-0025 E 9971-2025, RELATIVO AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1222
Ano do empenho: 2015
Data: 15/09/2015
Valor: 656,54
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DISEL COMUM,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 00588/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1696
Ano do empenho: 2015
Data: 01/09/2015
Valor: 116,63
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 00837/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1697
Ano do empenho: 2015
Data: 01/09/2015
Valor: 6.140,55
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000838/2015.
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO A 7 MESES DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1967
Ano do empenho: 2015
Data: 15/09/2015
Valor: 52,77
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME CONVENIO No42/ 2013.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000986/2015.