Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Breno Vinicius Alves Aires
CPF credor / CNPJ credor: 126.547.056-17
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Roberto Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 170,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 118,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 855 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 56,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 855 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Roberto Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Roberto Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho
CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34
Funcional Programática: 02.16.03.27.813.0010.2075 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Praça de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Leandro Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 060.775.516-43
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 68,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Roberto Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 160,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 56,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 767,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 592,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 747,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 700,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 120,00
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Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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