Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Breno Vinicius Alves Aires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.547.056-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Roberto Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Vera Lúcia Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 118,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10 | |||||
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 56,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Roberto Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Roberto Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 273,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ana Paula Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | |||||
Funcional Programática: 02.16.03.27.813.0010.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Leandro Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.775.516-43 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 273,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 68,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Roberto Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 78,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 56,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 18,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 767,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 592,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 747,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 700,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 78,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 20.120,98 |