Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4006 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/06/2022 | Valor: 3.384,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 14.087,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 2.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 4.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/06/2022 | Valor: 2.384,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 2.584,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.772,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/06/2022 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.492,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 44,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/06/2022 | Valor: 3.261,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 3.910,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/06/2022 | Valor: 3.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Total dos pagamentos: | 46.310,37 |