Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8156 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sarah Ferreira Lemes de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.747.761-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cristiano Aparecido Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.272.436-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8146 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8145 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carolina Correia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.178.126-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8144 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8099 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8098 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8097 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8096 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8095 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8094 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8093 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8092 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8091 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Silva da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8090 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8089 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8088 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8087 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gessimara Ferreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8085 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8084 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Walbert Luiz Mesquita Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.226.076-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8083 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8054 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8053 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8052 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8051 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8050 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7995 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7994 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7991 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Viviane Aparecida Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.962.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7979 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Elisângela Maria dos Santos Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.405.886-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7978 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Soraia Saborido Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.362.616-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7977 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Amanda Ferreira Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.926.886-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7976 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Michael Túlio Ferreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.515.376-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7975 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Naiara Cintia Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7973 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7972 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7946 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7945 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7944 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7943 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7942 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7941 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7940 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7939 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7938 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 87,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7936 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7935 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7934 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adriana Aparecida Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.172.326-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7933 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Onara Jandafet Sampaio Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.103.726-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7932 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7931 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maristela Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.397.216-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7929 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Antônia Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 626.475.396-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7928 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7870 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7869 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7868 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7867 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7865 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7864 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7862 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7785 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cássia Lusia da Silva Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.586-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7780 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7778 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 77,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7773 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7772 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7769 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 54,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7766 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7763 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7761 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7760 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7758 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7757 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7755 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7752 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7749 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Ecione Maria Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7747 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Vera Lúcia Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7745 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7744 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7742 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alex Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.241.436-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7741 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7740 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Guilherme Jose Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Alex Júnior Aires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7738 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Guilherme Jose Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7737 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7735 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7439 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cíntia Maria da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.917.446-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7437 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7436 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7435 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7434 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7433 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7432 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7431 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7430 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7429 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7428 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7427 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7426 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Silva da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7425 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7424 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Angela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7423 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Thais Cristina da Cunha Melgaço | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.667.986-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7422 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Dulcilene da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 904.108.406-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7421 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7420 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Juliana Ferreira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.621.576-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7419 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7418 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7417 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7416 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Ecione Maria Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7415 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Vera Lúcia Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7414 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7413 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7412 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Micaela Ramualda da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.063.396-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7364 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7363 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7340 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7305 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7225 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7224 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 22.149,60 |