Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.151,67 | |
Credor: Secretaria de Estado de Governo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de publicações de atos de expediente administrativo pessoal,editais,avisos etc. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 850,00 | |
Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de consumo para uso na Secretaria de Esportes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 47,15 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Secretaria de Obras ref. ao mês de : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 51,03 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da UBS ref. ao mês de : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 18.900,00 | |
Credor: Fabrício Franco de Paula | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.709.476-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviço de profissional apra atuar como regente de música para ministrar aulas práticas e teóricas em instrumentos musicais para as escolas de rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 10.980,00 | |
Credor: Flavio Henrique da Silva 10108543641 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.210.224/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha a serviço de produção de conteúdo ,gerenciamento,monitoramento,análise e planejamento de estratégia de comunicação em redes sociais.Referente a 6 parcelas: julho a dezembro de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 946.698,06 | |
Credor: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.296.490/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0043.2055 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa de engenharia consultiva para a elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para melhoramentos e pavimentação do trecho Abaeté Porto São Vicente da rodovia LMG -762 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4817 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.471,75 | |
Credor: Belclips Distribuidora Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de refil para cola quente para manutenção das escolas rurais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6131 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 22.321,45 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6540 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 22.283,54 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras. . Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6541 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 2.503,89 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura . Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6542 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.321,82 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de D.E.Social . Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6543 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 1.275,37 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo do gabinete. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6544 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 4.882,76 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.F.A.Social. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6545 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 596,46 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da policia militar. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6546 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 2.006,46 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.Educação. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6547 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 8.998,71 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.Saúde. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6549 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 342,50 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Policia Militar. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6550 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 3.498,60 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.Saúde. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6551 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 308,13 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Educação.Comprovante em anexo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6552 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 839,37 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana . Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6591 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 3.338,77 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da Apae. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6597 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 13.521,14 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6916 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/10/2022 | Valor: 10.230,00 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6922 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 986,72 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.F.A.Social . Comprovante em anexo. |
Total das anulações: /strong> | 1.079.405,35 |