Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6968 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.083,00 |
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oxigenio medicinal . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6963 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/10/2022 | Valor: 2.790,00 |
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oxigênio medicinal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6748 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/10/2022 | Valor: 3.121,00 |
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oxigenio medicinal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6440 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/10/2022 | Valor: 2.550,00 |
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de papel toalha e saco plástico para as UBSs. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6984 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2022 | Valor: 5.562,00 |
Credor: Fresenius Kabi Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 440,00 |
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.441,00 |
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 3.892,70 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2022 | Valor: 5.342,40 |
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Empenho referente a aquisiçao de materiais médico hospitalar para manutenção da UPA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2022 | Valor: 1.410,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2022 | Valor: 12.131,41 |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Outubro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2022 | Valor: 888,00 |
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos para uso na UPA no combate ao Covid 19 C/C 624039-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2022 | Valor: 76,20 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2022 | Valor: 2.805,24 |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: SETEMBRO / 2022 |
Total das liquidações: | 47.032,95 |