Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4329 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861430 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4195 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861416 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 5.742,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3968 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 443,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3953 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 66,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3911 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3901 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 189,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 2.777,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3851 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.292,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Ativa Médico Cirurgica Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3849 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 784,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 2.425,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3481 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 152,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3445 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 262,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/09/2021 | Valor: 5.071,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2831 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 33.297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 468,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Total dos pagamentos: | 59.124,08 |