Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:06
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 32.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23883-X | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 10.443,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 3.560,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 207,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 2.937,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/03/2021 | Valor: 59,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860824 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 3.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Qualis Soluções para Saude Eirelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.661.819/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/03/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860775 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/03/2021 | Valor: 1.698,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23883-X | ||
Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/03/2021 | Valor: 5.967,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23883-X | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 860749 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: César Cassimiro Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 417.151.951-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860747 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 1.326,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 3.410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/03/2021 | Valor: 15.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/03/2021 | Valor: 1.822,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 5.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Natália Alves Olence de Castro 07467999690 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.491.442/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/03/2021 | Valor: 223,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 479,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/03/2021 | Valor: 1.805,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/03/2021 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Total dos pagamentos: | 98.903,30 |