Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:06

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Março de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 32.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 10.443,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 3.560,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 207,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 2.937,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 59,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860824 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Qualis Soluções para Saude Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 32.661.819/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860775 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 1.698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 5.967,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 860749 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: César Cassimiro Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 417.151.951-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/03/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 860747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 1.326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 3.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 15.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/03/2021 Valor: 1.822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 5.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Natália Alves Olence de Castro 07467999690
CPF credor / CNPJ credor: 27.491.442/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 223,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/03/2021 Valor: 479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.805,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Laboratorial

Total dos pagamentos: 98.903,30