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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Outubro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 1.120,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ativa Médico Cirurgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 376,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 596,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 99,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.290,00
Nº do documento: 861465 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 4414 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 861437 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Eustáquia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 4.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 3.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Marta Helena Tavares 65553446600
CPF credor / CNPJ credor: 22.852.817/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.109,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Hospvida Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.094,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 662,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 4.753,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 926,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 99.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 363,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 32.557,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial MADP Equipamentos Hospitalares Eirelli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.691/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 399,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.094,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 35.126,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 7.576,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 6.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Total dos pagamentos: 228.827,52