Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3578 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/08/2020 | Valor: 399,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/08/2020 | Valor: 33,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23883-X | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/08/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 24.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Emanuelle Moraes de Miranda 07552355689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.045.866/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 3.149,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Ativa Médico Cirurgica Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 21.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Exclusiva Distribuidora e Acessórios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.342.056/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 1.862,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23889-9 | ||
Credor: Emanuelle Moraes de Miranda 07552355689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.045.866/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2119 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - EPIs | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/08/2020 | Valor: 5.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23889-9 | ||
Credor: Exclusiva Distribuidora e Acessórios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.342.056/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2119 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - EPIs | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/08/2020 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Sabrina Bernardes de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.036.676-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 1.844,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3312 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/08/2020 | Valor: 19.605,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23883-X | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3310 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/08/2020 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 4.576,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/08/2020 | Valor: 11.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/08/2020 | Valor: 2.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 16.186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 31.844,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 13.829,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/08/2020 | Valor: 1.047,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
Credor: Adriana Caetano dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.598.570/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/08/2020 | Valor: 399,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3208 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 113,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Fábrica de Móveis Jaguaré Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.029.934/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 51.490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Multilaser Industrial S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Total dos pagamentos: | 214.779,11 |