Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Agosto de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 24.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Emanuelle Moraes de Miranda 07552355689
CPF credor / CNPJ credor: 29.045.866/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 3.149,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ativa Médico Cirurgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 21.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Exclusiva Distribuidora e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.342.056/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 1.862,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23889-9
Credor: Emanuelle Moraes de Miranda 07552355689
CPF credor / CNPJ credor: 29.045.866/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2119 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - EPIs Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 5.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23889-9
Credor: Exclusiva Distribuidora e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.342.056/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2119 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - EPIs Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Sabrina Bernardes de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.036.676-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 1.844,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 19.605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23883-X
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Sócio Assistenciais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 4.576,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 11.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 2.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 16.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 31.844,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 13.829,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.047,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Adriana Caetano dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 02.598.570/0001-50
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688 Conta: 23888-0
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0028.2120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Fábrica de Móveis Jaguaré Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.029.934/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 51.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multilaser Industrial S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Total dos pagamentos: 214.779,11