Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5868 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 281,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5867 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 41,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5866 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 476,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5757 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71036-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 855274 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 522.216.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5719 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 11,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5717 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 3.685,68 | |
Nº do documento: 900774 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5716 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 96.333,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5706 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 376,50 | |
Nº do documento: 853352 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Cartório Registro Títulos e Documentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5704 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5681 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5679 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5678 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5677 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5668 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 17,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5663 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 976,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 140,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 189,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 61,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5659 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 147,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5658 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 597,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 282,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 75,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 426,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 1.099,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 1.089,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 918,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 900773 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5604 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: CERTIFICA MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.530.917/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 853351 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5600 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 2.004,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5598 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 20,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 171,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5596 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 205,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5595 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 34,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5594 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 17,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 221,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 131,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5573 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 92,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859572 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5549 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Andrea Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859575 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliana de Oliveira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.758.716-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5547 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859576 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lidiane Maria Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.388.406-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5546 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859577 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859569 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5543 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 410,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5542 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 97,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22163-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: 855632 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Edmar Marques da Silva Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.972.696-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5515 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 344,40 | |
Nº do documento: 900772 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Itamar José de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.937.626-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5508 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 17,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5507 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 843,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5506 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 433,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5505 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859567 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5502 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 855627 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Wdson Pereira Trindade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.856.536-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5501 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 855631 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Ivanete Aparecida Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5500 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 855629 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Renata Danila de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.826-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 855630 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Edina Cristina Alvares Nicoli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 903.414.576-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5494 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 59,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e/ou reformas de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5493 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 28.128,84 | |
Nº do documento: 859547 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5492 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 56.600,00 | |
Nº do documento: 859546 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2052 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção ao Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5484 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5483 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 10.510,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 9.459,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 10.890,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5480 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 10.792,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5479 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 12.289,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
Credor: Ronan Januário da Silva Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5478 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 8.140,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5477 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 11.901,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.390.894/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5476 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 11.430,40 | |
Nº do documento: 855271 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5475 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 20.079,36 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5474 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 20.440,36 | |
Nº do documento: 855269 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Antônio de Assis Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5473 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 18.391,84 | |
Nº do documento: 855270 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5463 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 17.228,00 | |
Nº do documento: 855268 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5462 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859555 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lidiane Maria Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.388.406-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 900771 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5460 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859554 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Andrea Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 165,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: PR Imprensa Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859553 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 14,40 | |
Nº do documento: 859552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859566 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Isabel Cristina Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5453 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859565 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ana Paula Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859550 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859548 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliana de Oliveira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.758.716-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5449 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859549 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5448 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 594,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Unijohn Sistemas de Limpeza Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.497.280/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5442 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 69,30 | |
Nº do documento: 859539 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.284,00 | |
Nº do documento: 859540 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5439 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 29,70 | |
Nº do documento: 855265 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5438 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 53,80 | |
Nº do documento: 852011 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5437 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 66,90 | |
Nº do documento: 900769 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5436 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 859540 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5434 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 900769 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5422 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5421 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marcelo de Oliveira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5418 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5417 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5415 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 1.582,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 522,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 505,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5410 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 83,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 514,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 615,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 105,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.788,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 2.489,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.740,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5395 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 612,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5394 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 628,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5393 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 509,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5392 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 198,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5391 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.830,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5390 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 3.223,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5367 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 929,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.342,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5361 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: 855273 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Isaacson Alves de Sousa Filho 31929516649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.777.264/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5360 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: 859542 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 1.568,00 | |
Nº do documento: 855267 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5353 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: 853350 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0002-16 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: 900770 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5350 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 235,60 | |
Nº do documento: 855264 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5349 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 235,60 | |
Nº do documento: 855263 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5348 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 853347 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5346 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 204,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Ildeu Laborne Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 297.087.026-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 8.623,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859512 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 233,58 | |
Nº do documento: 859535 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: 855601 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Maria Ignez Alves da Costa 65013786649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.254.561/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 12.338,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 386,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 149.426,82 | |
Nº do documento: 859500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5326 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 94.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22608-4 | ||
Credor: Editora Moderna LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 62.136.304/0003-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 185,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 855600 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 92,80 | |
Nº do documento: 855600 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 104,40 | |
Nº do documento: 852006 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 8.224,40 | |
Nº do documento: 859508 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 483,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.017,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 67,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 34,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 42,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 85,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 7.573,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5284 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 24.354,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 29.064,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5282 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 4.750,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 617,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23240-8 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5280 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 22.623,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5279 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 72.912,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5278 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 91.292,05 | |
Nº do documento: 859541 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 12.724,16 | |
Nº do documento: 855266 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5276 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 78.535,12 | |
Nº do documento: 853349 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 1.206,61 | |
Nº do documento: 853349 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: 855600 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 4.710,00 | |
Nº do documento: 855620 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Hotel Marks de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.454.605/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 852007 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gilmar Antônio de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.197.966-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 900767 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5270 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23240-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5269 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 5.697,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5268 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 858138 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 28.674,38 | |
Nº do documento: 859504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 143,48 | |
Nº do documento: 852005 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5265 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 165,98 | |
Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5264 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 210,74 | |
Nº do documento: 855243 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5263 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 3.056,69 | |
Nº do documento: 855243 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5262 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.065,59 | |
Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 479,00 | |
Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5260 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.099,38 | |
Nº do documento: 852005 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5259 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.484,92 | |
Nº do documento: 852005 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5258 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 413,20 | |
Nº do documento: 852005 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 10.915,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5256 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 778,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5255 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.756,67 | |
Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.895,47 | |
Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 14.188,24 | |
Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 2.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Geraldo Mário Gonçalves da Silva 44537786604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.031.274/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5244 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 47,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.684,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 855232 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ana Laura Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.462.786-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859492 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 452,71 | |
Nº do documento: 855244 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 6.398,57 | |
Nº do documento: 859505 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5237 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.310,74 | |
Nº do documento: 855598 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.836,15 | |
Nº do documento: 855598 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 4.053,24 | |
Nº do documento: 855244 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.948,75 | |
Nº do documento: 855598 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 855235 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 855233 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cláudia de Fátima Álvares Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 557.215.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 855234 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Vicente Alencar de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.609.696-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 41,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859493 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Geraldo Marcos de Lima - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.888/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 115.204,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.592,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.849,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2.158,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.619,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 16.639,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4.324,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5216 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 7.832,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22163-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 11.830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5214 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.513,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021053-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5213 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 11.158,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5212 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.619,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 8.872,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 6.076,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 29.305,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.431,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 23.592,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2.438,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 12.264,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 94.608,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2.329,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23240-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5201 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 46.525,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 185.008,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 6.589,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 13.280,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 27.566,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.313,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 77.075,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 106.503,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 14.144,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 15.673,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 10.627,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 18.923,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 56.322,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 31.116,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 103.826,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 86.734,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 164.999,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 2.994,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 32.054,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.238,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5181 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 17.213,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5180 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.634,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5179 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 60.314,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5178 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4.119,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5177 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 11.492,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 5.840,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5175 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 6.139,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5174 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 1.974,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 33.526,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 41.845,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5171 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 5.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 15.108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 17.455,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 151,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5166 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 206,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5165 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 403,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5164 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 247,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 752,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5162 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 170,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5161 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 171,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5159 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859489 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ana Paula Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 3.279,09 | |
Nº do documento: 7792 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Onofre Francisco da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 557.208.706-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5157 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859488 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859490 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 8.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 119,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5153 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 199,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5152 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 763,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5151 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.077,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5150 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.687,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.750,00 | |
Nº do documento: 859502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2115 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Inst. de Coop. Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.375,00 | |
Nº do documento: 859502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2115 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Inst. de Coop. Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.375,00 | |
Nº do documento: 859502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2115 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Inst. de Coop. Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 20.692,85 | |
Nº do documento: 855593 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: MONVEP - CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.308.355/0002-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 900768 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 467,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 787,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 19,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5126 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 132,50 | |
Nº do documento: 855617 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5125 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.335,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 83,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 172,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5105 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.255,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5104 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 111,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5100 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.173,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 118,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 214,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5097 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 83,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5096 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 100,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5094 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 484,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5091 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 31,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5085 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 55,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5081 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 164,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 153,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5079 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 82,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.258,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 785,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5073 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 68,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 246,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5069 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5067 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 602,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 561,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.466,78 | |
Nº do documento: 855606 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 855595 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 5.296,00 | |
Nº do documento: 852013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 765,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5045 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: CBS Médico Científica S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5042 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: GJO Comercio e representação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.294.299/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 2.758,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 384,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.709,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 20,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 5.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 774,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 3.909,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.102,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 6.985,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5012 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 366,44 | |
Nº do documento: 859491 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4999 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 7.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Abalem José da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.126.376/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4993 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 946,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 3.107,37 | |
Nº do documento: 871 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.713,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4972 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 385,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.256,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4969 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 90.157,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4963 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 241,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4960 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 852004 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4958 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 582,00 | |
Nº do documento: 859538 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4957 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 435,76 | |
Nº do documento: 859538 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4956 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 73,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4955 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 1.561,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4946 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 7.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: HENRIQUE FARIA DA SILVA 87948931600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.713.274/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.939,81 | |
Nº do documento: 7795 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Terezinha Aparecida de Araújo Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.865.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4943 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.187,65 | |
Nº do documento: 852010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4940 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.101,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 70.982,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647077-0 | ||
Credor: Rates Construtora Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4937 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 186,64 | |
Nº do documento: 859544 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 859544 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4930 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 508,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4929 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4928 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 103,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Juliano Ismael da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.409.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: 859517 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: TENTAÇÃO DA GULA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.769/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 333,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 5.078,98 | |
Nº do documento: 859506 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 3.668,46 | |
Nº do documento: 855598 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 5.057,73 | |
Nº do documento: 855244 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 496,54 | |
Nº do documento: 855244 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4895 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 6.351,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.398,08 | |
Nº do documento: 853340 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 4.020,00 | |
Nº do documento: 859525 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4862 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 3.276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4861 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.229,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 1.719,26 | |
Nº do documento: 855243 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4858 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 5.473,62 | |
Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 666,74 | |
Nº do documento: 853346 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4856 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 3.186,49 | |
Nº do documento: 853346 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 864,65 | |
Nº do documento: 855597 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 218,12 | |
Nº do documento: 855243 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.218,47 | |
Nº do documento: 7796 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 2.577,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 2.168,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 5.285,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1.689,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4824 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 3.420,00 | |
Nº do documento: 855272 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4822 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.264,00 | |
Nº do documento: 859513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4821 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.185,60 | |
Nº do documento: 859513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4817 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.983,00 | |
Nº do documento: 859533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4816 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 853338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 45,26 | |
Nº do documento: 859537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 7.756,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4799 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 88,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 99,50 | |
Nº do documento: 859521 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Neofarma Drogaria e Perfumaria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.134/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.261,02 | |
Nº do documento: 7797 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Maria de Lourdes Andrade Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 362.742.086-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4779 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 859520 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4778 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: 859522 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4777 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.985,00 | |
Nº do documento: 859524 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Minas Sul Produtos Hospitalares Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.778.641/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4776 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.550,00 | |
Nº do documento: 859522 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4756 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.731,09 | |
Nº do documento: 855607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4755 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 478,80 | |
Nº do documento: 855607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4754 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.040,95 | |
Nº do documento: 855607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 304,53 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4746 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 412,88 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4745 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 67,94 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4744 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.028,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4743 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.421,53 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4742 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.109,75 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4741 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 7.850,00 | |
Nº do documento: 855626 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: 853336 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 853336 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4720 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 291,00 | |
Nº do documento: 855259 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: 859531 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.542,00 | |
Nº do documento: 853336 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.446,00 | |
Nº do documento: 853339 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: XLub Lubrificantes Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.269.208/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 895,20 | |
Nº do documento: 855618 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: XLub Lubrificantes Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.269.208/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 409,80 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4697 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 614,70 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.320,00 | |
Nº do documento: 855614 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.649,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4684 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: 855607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 459,90 | |
Nº do documento: 855607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 943,20 | |
Nº do documento: 855607 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4680 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 610,50 | |
Nº do documento: 855610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 286,00 | |
Nº do documento: 855610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4677 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 111,91 | |
Nº do documento: 855622 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4676 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 153,14 | |
Nº do documento: 855622 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4675 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 312,17 | |
Nº do documento: 855622 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 324,80 | |
Nº do documento: 855603 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4662 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.000,74 | |
Nº do documento: 7798 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Cláudia de Fátima Álvares Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 557.215.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4590 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 446,00 | |
Nº do documento: 855611 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 12.044,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: 853341 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.448,75 | |
Nº do documento: 855260 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4579 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.643,75 | |
Nº do documento: 853341 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: 853341 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4577 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.675,00 | |
Nº do documento: 853341 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4567 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.036,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Wagner Renato da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.670.616-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 478,10 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 265,75 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 376,91 | |
Nº do documento: 853334 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 119,47 | |
Nº do documento: 853334 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 345,27 | |
Nº do documento: 853334 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 261,54 | |
Nº do documento: 853334 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.773,77 | |
Nº do documento: 853334 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 379,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4549 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 218,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 291,10 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4545 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 423,02 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4544 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 78,82 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4542 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.107,61 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.475,00 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4539 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 42,50 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 42,75 | |
Nº do documento: 855625 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4520 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 855254 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 855255 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 69,36 | |
Nº do documento: 859527 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 164,10 | |
Nº do documento: 855610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 109,40 | |
Nº do documento: 855610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.312,80 | |
Nº do documento: 855610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 109,40 | |
Nº do documento: 855610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 910,10 | |
Nº do documento: 855610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 158,35 | |
Nº do documento: 855622 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 48,02 | |
Nº do documento: 855622 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 34,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 308,70 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.190,00 | |
Nº do documento: 855615 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 33,98 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 43,00 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 113,10 | |
Nº do documento: 855251 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4464 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 31,08 | |
Nº do documento: 855622 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4462 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 24,68 | |
Nº do documento: 855610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4457 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 103,60 | |
Nº do documento: 855258 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4455 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 46,80 | |
Nº do documento: 855258 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4454 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 263,57 | |
Nº do documento: 855258 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 41,04 | |
Nº do documento: 855258 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 319,50 | |
Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 500,05 | |
Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 115,92 | |
Nº do documento: 855617 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 114,50 | |
Nº do documento: 855257 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.031,20 | |
Nº do documento: 855257 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4443 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 171,75 | |
Nº do documento: 855257 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4441 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 458,00 | |
Nº do documento: 855257 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4440 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 127,40 | |
Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4439 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 169,80 | |
Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4438 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 53,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.270,40 | |
Nº do documento: 859523 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.060/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.649,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.913,88 | |
Nº do documento: 859526 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855602 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 855609 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.903/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4407 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 855609 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.903/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4405 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 947,90 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4404 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.396,87 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 52,49 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 424,39 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4400 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 280,78 | |
Nº do documento: 855623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4398 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4397 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 333,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4394 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 391,00 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4392 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4391 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4390 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 478,10 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4388 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855602 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4385 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4381 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 754,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 884,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4363 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4357 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 4.157,60 | |
Nº do documento: 859536 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.846,95 | |
Nº do documento: 855253 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4355 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 4.186,27 | |
Nº do documento: 855605 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Centro Oeste Tratores Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 3.446,32 | |
Nº do documento: 7793 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Ana Claudia de Andrade Adame | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.370.776-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4334 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 772,20 | |
Nº do documento: 859528 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 859529 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 5.161,35 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4300 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 5.588,24 | |
Nº do documento: 855247 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4299 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 4.485,98 | |
Nº do documento: 859516 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 5.100,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855602 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 614,70 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 136,60 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e/ou reformas de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 478,10 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 804,70 | |
Nº do documento: 855246 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4242 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 859514 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4213 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 488,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 855621 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Gelcimar Máximo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.295,00 | |
Nº do documento: 853337 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Belclips Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4149 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 7.940,00 | |
Nº do documento: 855261 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 876,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4125 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4123 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 14,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4122 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 68,30 | |
Nº do documento: 859514 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 509,40 | |
Nº do documento: 859532 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 181,44 | |
Nº do documento: 859518 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 2.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 859515 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 764,40 | |
Nº do documento: 853338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3997 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 296,10 | |
Nº do documento: 855608 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.618,00 | |
Nº do documento: 853338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.091,29 | |
Nº do documento: 7794 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Maria Eugenia de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.699.956-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 368,00 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 356,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3949 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3948 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3947 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3946 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 241,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3940 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.579,30 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e/ou reformas de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3907 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.562,00 | |
Nº do documento: 853338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3906 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.449,00 | |
Nº do documento: 853338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3904 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.682,00 | |
Nº do documento: 853338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.505,72 | |
Nº do documento: 855584 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rosa Anita de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.510.856-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3899 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.786,41 | |
Nº do documento: 7791 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Rômulo Ferreira Álvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.570.116-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.262,00 | |
Nº do documento: 855619 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3896 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.720,60 | |
Nº do documento: 859513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.318,00 | |
Nº do documento: 859513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3894 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 2.285,00 | |
Nº do documento: 855245 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3892 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.735,00 | |
Nº do documento: 855612 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Marcos Eduardo da Silveira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3868 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.060,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 402,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 356,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3858 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3857 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 853333 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3850 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 3.148,00 | |
Nº do documento: 870 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Alexandre Rodrigues da Silva 05399382628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.219.726/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 28,80 | |
Nº do documento: 859484 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859484 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 859564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3837 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 343,64 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3834 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.235,00 | |
Nº do documento: 859533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 152,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22305-0 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 6.120,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 4.760,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 596,20 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.948,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 5.927,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 268,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Pro-Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.437,48 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 261,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 2.938,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Hipolabor Farmacêutica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 69.475,00 | |
Nº do documento: 855624 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Centro Oeste Asfaltos S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0010-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.465,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.265,40 | |
Nº do documento: 859533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 571,20 | |
Nº do documento: 853338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 593,60 | |
Nº do documento: 853338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 7.581,00 | |
Nº do documento: 859533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 857,00 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.053,00 | |
Nº do documento: 859513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.209,00 | |
Nº do documento: 855262 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.626,40 | |
Nº do documento: 853338 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 858140 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 852002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.111,44 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Minas Med Brasil LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.710.825/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900756 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Danila de fátima Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 9.994,00 | |
Nº do documento: 859533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 859511 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859511 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 5.710,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.384,90 | |
Nº do documento: 7799 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Rita Maria Arruda Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 668.758.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.505,72 | |
Nº do documento: 7800 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Maria do Carmo de Sousa Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.945.456-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.500,46 | |
Nº do documento: 853324 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Prudência Alves Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 362.722.056-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.216,22 | |
Nº do documento: 853325 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Elaine Maria de Almeida Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.559.626-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.377,90 | |
Nº do documento: 853326 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Edna Maria de Almeida Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.934.286-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.128,01 | |
Nº do documento: 853328 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gláudia Eliene da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.110.486-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 4.744,65 | |
Nº do documento: 853327 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Natália de Sousa Pinto Assis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.373.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.150,00 | |
Nº do documento: 853329 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Marta Helena Gabriel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.812.106-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 3.112,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 859562 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 859562 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 190,34 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.238,43 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 222,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 4.760,00 | |
Nº do documento: 859519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 4.845,00 | |
Nº do documento: 853335 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 659,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Miriam Maria Silva Barcante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 247,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 859503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 859503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 859503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0025.2060 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.941,80 | |
Nº do documento: 853330 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Sebastião Custódio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 488.005.116-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 2.352,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22163-5 | ||
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.2080 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 1.029,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 855250 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 1.023,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.894,65 | |
Nº do documento: 853331 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Aparecida Monteiro de Vasconcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.076.636-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 683,97 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.218,98 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.024,00 | |
Nº do documento: 855256 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Miriam Maria Silva Barcante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 605,40 | |
Nº do documento: 855256 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Miriam Maria Silva Barcante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859557 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859557 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 81.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647109-2 | ||
Credor: ASAP COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.716.823/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900759 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 859486 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859486 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 859558 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859558 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 2.109,14 | |
Nº do documento: 855581 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Terezinha Ercilia de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.010.726-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Natalia Banhos Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 519,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lifesys Informática Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 499,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 499,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Adriana Cristina da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 499,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Adelina Maria Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.614,95 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: 900758 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 2.261,54 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 3.328,83 | |
Nº do documento: 855582 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Eliana Aparecida de Almeida Nicoli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 697.726.906-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900754 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Roni Machado Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.252.216-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900753 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Gabriela Rabelo Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.343.676-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900752 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: João Paulo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900749 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Élida Maria da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.011.866-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900751 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Nayara Noronha Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.835.786-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.515,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 1.210,24 | |
Nº do documento: 859534 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Fernando Vaz da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900755 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Eric Ypuena Pereira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.098.446-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 852003 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 16.236,60 | |
Nº do documento: 859501 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 19.124,32 | |
Nº do documento: 859500 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 859560 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859560 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 30,82 | |
Nº do documento: 852009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 30,82 | |
Nº do documento: 852009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 277,38 | |
Nº do documento: 855249 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 277,38 | |
Nº do documento: 855249 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.082,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: OI MOVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 2.460,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 167,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 247,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 141,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 81,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 81,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 83,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 95,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 82,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 84,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 83,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 101,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 93,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 85,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: 855613 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 855252 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 852008 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 858139 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
Credor: Andreza Marques de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900748 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 8.328,77 | |
Nº do documento: 853332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 8.328,77 | |
Nº do documento: 855604 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859559 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859559 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 1.938,13 | |
Nº do documento: 855616 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900747 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Franciele Caetano de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.253.486-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 900746 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Daniela Cristina da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.309.866-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 640,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 84,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 84,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 900757 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 12.339,60 | |
Nº do documento: 853340 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 572,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 17.225,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 859485 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859485 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 859510 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859510 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 859568 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859568 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 859563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 859570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 859487 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859487 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 859556 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859556 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 859569 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 170,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 286,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 66,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 163,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 5.213,68 | |
Nº do documento: 900765 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 829,05 | |
Nº do documento: 855231 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 900764 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Maria Clara Campos Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 900766 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: João Xavier de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 81,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 1.080,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 958,70 | |
Nº do documento: 855596 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 2.218,25 | |
Nº do documento: 855596 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 75,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 57,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859509 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/11/2019 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 859571 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 35.410,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 4,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 26,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 8.872,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 242 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/11/2019 | Valor: 47,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 243 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 6,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 1.832,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 6,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 14,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 23.325,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 249 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/11/2019 | Valor: 243,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 250 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 632,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 251 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 1,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 252 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 4.578,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 253 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 7,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 254 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/11/2019 | Valor: 11,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 287 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 289 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 290 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021053-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22163-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 5,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 298 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/11/2019 | Valor: 31,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 6,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/11/2019 | Valor: 6,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 301 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 302 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/11/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/11/2019 | Valor: 25,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 133,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 309 | Ano do empenho: 2019 | Data: 20/11/2019 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 311 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 312 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 313 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/11/2019 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 5,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 315 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 94,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 3.812.888,83 |