Informações atualizadas em: 30/04/2024 10:34:13
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851576 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: José Vitor da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4921 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851568 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851569 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007430 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Antonio Valadares Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.122.216-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007428 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Ângelo Defeo Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.518.146-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4840 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851571 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Anderson Aparecido Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.782.016-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4839 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851572 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Veruscka Soares de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4838 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851569 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851568 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851573 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Leonardo Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cláudia Michele Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851575 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007432 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851570 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857426 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 007431 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 857425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4828 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 007429 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4790 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 900104 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Aline Aparecida Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851567 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: José Vitor da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851567 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: José Vitor da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4785 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851566 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Naiara Cintia Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4784 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851565 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Luciane Aparecida Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007424 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007425 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4773 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851562 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4772 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851563 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 007427 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4770 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857426 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4769 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007426 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Isabel Cristina Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857420 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4720 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 857415 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007417 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Leila Cristina Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.394.996-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4712 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007421 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Pedro Vaz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007419 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Darla Neiva Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007418 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Angela Maria Cardoso Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 912.824.976-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4709 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857397 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007420 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851556 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 000605 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857401 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Neide Maria Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851554 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4659 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851555 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: 854564 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: 854565 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007416 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4608 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007413 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Robson Marcos Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007415 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Flávia Mechele de Sousa Vales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.074.536-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4606 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007414 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Flávia Batista Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.575.146-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857378 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Vaz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857379 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 857418 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857418 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857376 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Marciane da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857377 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007404 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Cleber Zica de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.900.536-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4368 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007403 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4367 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007402 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Cláudia de Fátima Álvares Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 557.215.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4363 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007401 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: José Antônio Alvares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.195.456-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4362 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857370 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4361 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007405 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Isabel Cristina Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857373 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007406 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857372 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Osvaldo Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.070.866-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4217 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851550 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4216 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851548 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cláudia Michele Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4215 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857379 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857382 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857382 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857424 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857424 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 857367 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857367 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 857399 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857399 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857380 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857380 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 857416 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857416 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 857381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857381 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857419 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857419 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 857368 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857368 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 857396 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857396 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857423 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857423 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 857383 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857383 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857369 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 857369 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857400 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857400 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 857366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 857417 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857417 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857365 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857365 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 857398 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857398 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 11.636,00 |