Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857510 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 857511 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Vaz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5417 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857513 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5392 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 007454 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007452 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Armando Greco Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5322 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5300 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857507 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857508 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007450 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5297 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007451 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857509 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007449 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Rejane das Dores Araújo Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.450.386-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007448 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007446 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Iara Campos Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.580.596-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007445 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 007444 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857501 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5259 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 857490 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5258 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857489 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857488 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5256 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851927 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Isabel Cristina Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5255 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857496 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Vaz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857495 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 851923 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5244 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5243 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851588 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 851587 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 851594 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 851588 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Veruscka Soares de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 851589 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Leonardo Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 851594 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 851590 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Leidiane Aparecida Fiúza Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.154.766-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5201 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851926 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Ângelo Defeo Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.518.146-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 007438 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851593 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: José Vitor da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851588 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851587 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 857453 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Vaz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857454 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857455 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Leonardo Mendes de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857456 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5171 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lucas Geovani da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.424.426-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5169 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: 854574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cristiana Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: 854575 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: ,851922 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Cláudia de Fátima Álvares Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 557.215.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5076 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851921 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Cleber Zica de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.900.536-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5075 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851919 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5074 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 851920 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 852291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Célia Lage de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4974 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 852290 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Andrea Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 852289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4972 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857433 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 261,05 | |
Nº do documento: 857432 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Vaz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4749 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857451 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4749 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857506 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 857436 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857436 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 857503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 851928 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857498 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Leonardo Mendes de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 857452 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857452 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 857439 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857439 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 857450 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857450 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 857517 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857517 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 857434 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857434 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 857493 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857493 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 857515 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857515 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 857438 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857438 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 857492 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857492 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 857449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857505 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857505 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 857502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 857519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857519 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 857437 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857437 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 857491 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857491 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857514 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 857494 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857494 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 857518 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857518 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 857435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857435 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 857516 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 857516 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 13.759,05 |