Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5587 | Ano: 2017 | Data: 31/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Carlos Lopes Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Curvelo.tfd |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5586 | Ano: 2017 | Data: 31/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Curvelo.tfd |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5585 | Ano: 2017 | Data: 31/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte.tfd |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ano: 2017 | Data: 31/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Pedro Vaz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis e Pará de Minas.TFD |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Ano: 2017 | Data: 31/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas .Transporte de urgência da paciente Irene Pereira |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5582 | Ano: 2017 | Data: 31/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas .Cadastro de estabelecimento na GRS |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5539 | Ano: 2017 | Data: 30/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Armando Greco Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Belo Horizonte e Luz para resolver assuntos de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5443 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Luciano Aparecido da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.280.066-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte resolver assuntos de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5442 | Ano: 2017 | Data: 27/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ângelo Defeo Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.518.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte resolver assuntos de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5420 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens transporte de pacientes.TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5419 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Pedro Vaz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens transporte de pacientes.TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5418 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Carlos Roberto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.445.046-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens transporte de pacientes.TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5417 | Ano: 2017 | Data: 26/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens transporte de pacientes.TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5392 | Ano: 2017 | Data: 24/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Armando Greco Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Belo Horizonte para resolver assuntos de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5325 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Armando Greco Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Sete Lagoas resolver assuntos de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5322 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Carlos Lopes Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho .TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5300 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de viagens a Curvelo.TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5299 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de viagens a Sete Lagoas.TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5298 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas. Reunião sobre carteiras de serviços de saúde da atenção primária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5297 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas capacitação sobre coleta de água na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5296 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a sete Lagoas acompanhando o paciente Breno Wellington da Silva Botelho |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5295 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Rejane das Dores Araújo Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.450.386-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas .Reunião sobre carteiras de serviços de saúde da atenção primária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ano: 2017 | Data: 18/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pará de Minas no dia 17/10/2017 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Iara Campos Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.580.596-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Pará de Minas para participar de curso de capacitação do PNAIC |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho no dia 05/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Pará de Minas para participar de curso de capacitação do PNAIC |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5271 | Ano: 2017 | Data: 16/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Moema 04/10 e Belo Horizonte 11/10/2017 .Conforme relatório |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5259 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Carlos Lopes Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a reembolso de diaria de viagem a Curvelo nos dias 03 e 05/10/2017 e 06/10/2017 a Pará de Minas transportando pacientes para TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5258 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a reembolso de diaria de viagem a Curvelo no dia 07/10/2017 transportando pacientes para TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5257 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a reembolso de diaria de viagem a Sete Lagoas levar servidores para reunião GRS NO DIA 02/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5256 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Isabel Cristina Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.276.026-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesas de viagens a Sete Lagoas para buscar medicamentos no dia 10/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5255 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Pedro Vaz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens .TFD - Relatório em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5254 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a adiantamento de diárias de viagens a Curvelo para transporte de pacientes carentes para tratamento de saúde no dia 10/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano: 2017 | Data: 09/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Armando Greco Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de diária de viagem a Belo Horizonte (CEPREC-JEF-SEGOV- e SETOP no dia 16/10/2017 e SECRET EDUCAÇÃO-ASSISTENCIA SOCIAL E TURISMO no dia 17/10/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5244 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de reunião na GRS sobre o plano de contigencia da dengue. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5243 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a partir do dia 06/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5242 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Pompéu ref. ao periodo 06 a 27/10/2017Capacitação Direitos da Pessoa Idosa |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Amanda Gabriela da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Pompéu ref. ao periodo 06 a 27/10/2017Capacitação Direitos da Pessoa Idosa |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Veruscka Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Pompéu ref. ao periodo 06 a 27/10/2017Capacitação Direitos da Pessoa Idosa |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Leonardo Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Pompéu ref. ao periodo 06 a 27/10/2017Capacitação Direitos da Pessoa Idosa |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5206 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Amanda Gabriela da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis .Capacita Suas 25/09 a 29/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5205 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Leidiane Aparecida Fiúza Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.154.766-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis .Capacita Suas 25/09 a 29/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5201 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ângelo Defeo Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.518.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Nova Serrana para protocolar documentos no corpo de bombeiros. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Armando Greco Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de diária de viagem a Curvelo e Belo Horizonte no dia09/10/2017, assuntos de interesse do município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5197 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: José Vitor da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5196 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5195 | Ano: 2017 | Data: 06/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5175 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Pedro Vaz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.842.691-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens .TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5174 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens .TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5173 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Leonardo Mendes de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens .TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5172 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Isaias Rodrigues Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens .TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5171 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica e Odonto (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hosp | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens .TFD |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5170 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Lucas Geovani da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.424.426-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Sete Lagoas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5169 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: Cristiana Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.697.146-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens no Porto das Andorinhas ref. ao periodo 02/10 a 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5168 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,00 |
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens no Porto das Andorinhas ref. ao periodo 02/10 a 31/10/2017 |
Total dos empenhos: | 5.478,00 |