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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 000382 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856403 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Célia Lage de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Darla Neiva Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856406 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851805 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: José Osvaldo Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.767/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851804 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 854177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 854176 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mércia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Andrea Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851804 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 851800 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: José Osvaldo Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 433.070.866-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856385 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856386 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 851290 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Marcelino Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.445.756-64
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850394 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Geraldo dos Reis Costa
CPF credor / CNPJ credor: 007.346.786-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 252,00
Nº do documento: 854169 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 252,00
Nº do documento: 854170 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elza César de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 445.011.456-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 000360 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 851291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850393 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: Antonio Valadares Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 543.122.216-34
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856360 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 856359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo Mendes de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 074.055.646-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 856390 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856363 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856396 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856369 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856399 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856368 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856397 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856358 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856381 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856395 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856365 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856367 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856389 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856370 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856378 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856364 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856388 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856398 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856361 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 856387 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 9.524,00