Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4213 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 000315 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 856130 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Rita da Cruz Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 462.402.256-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4127 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 856090 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Angela Maria Cardoso Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 912.824.976-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 850378 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4117 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851304 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851782 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Maria de Lourdes Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 710.669.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 856081 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Francyara Luana Santos Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 856076 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 856075 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850377 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
Credor: Dalton José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 856077 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 854107 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Maria Aparecida de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854106 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: 854060 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3933 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 854059 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3932 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 856053 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3910 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 000396 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
Credor: Robson Marcos Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3901 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 153,49 | |
Nº do documento: 006965 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Dalton José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3860 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 856041 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3830 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851188 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851203 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851202 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851201 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cláudia Michele Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856054 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856088 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856073 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856046 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856071 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856070 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856072 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856087 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856074 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856043 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856051 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856084 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856039 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856129 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856083 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856128 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856085 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 7.353,49 |