Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4326 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,50 |
Credor: Mércia Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte nos dias 24/25/09/2015 seminário nacional sobre a base comum curricular. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4325 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte nos dias 24/25/09/2015 seminário nacional sobre a base comum curricular. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4298 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens em Pompéu para capacitação CMDCA/SEDESE/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4297 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Eliana Silva Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens em Pompéu para capacitação CMDCA/SEDESE/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4296 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Everaldo Carlos Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.884.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens em Pompéu para capacitação CMDCA/SEDESE/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4218 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Célia Lage de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de reunião na regional. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4214 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis transportando usuario para internação na clinica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4213 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Armando Greco Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4212 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,45 |
Credor: Dalton José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte.Seminário do Incra |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4158 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Maria Rita da Cruz Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 462.402.256-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte acompanhando paciente Gabriel Tavares Neto. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4127 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Angela Maria Cardoso Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 912.824.976-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao rfeembolso de despesa de viagens a Belo Horizonte nos dias 09 e 10/09/2015 para participar de curso de capacitação triagem neonatal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4118 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho nos dias 02 e 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4117 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reemboldo de despesas de viagens à Papagaios transportando familiares para visitar internos na clinica de recuperação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4116 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Maria de Lourdes Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 710.669.186-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte na cidade administrativa , prestação de contas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4071 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Francyara Luana Santos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.320.706-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a rrembolso de despesas de viagens nos dias 09 e 10/09/2015 para participar den curso de capacitação de triagem neonatal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4054 | Ano: 2015 | Data: 09/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a reembolso de diaria de viagem a Sete Lagoas no dia 09/09/2015 (treinamento PAM VISA ). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4053 | Ano: 2015 | Data: 09/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Eliana Silva Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de reunião da CIB no dia 09/09/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4052 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Dalton José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao ADIANTAMENTO de diárias de viagens a Belo Horizonte, nos dias 17 e 18 de Setembro de 2015 participação em curso do Incra. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4051 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Marina Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a diária de viagem a Sete Lagoas para buscar medicamentos de alto custo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4023 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Maria Aparecida de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de viagem a Belo Horizonte para participar de capacitação do curso do PNAIC. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4022 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Mércia Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de viagem a Belo Horizonte para participar de capacitação do curso do PNAIC. |
Total dos empenhos: | 1.608,95 |