Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:52:54
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3067 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 855977 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Antônio Amorim Lesqueves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 862.531.747-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3066 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 006919 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3000 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 000284 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2968 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 855958 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2837 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 854012 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2836 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 854011 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2835 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 854010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000262 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Marlon Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.999.846-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 855926 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2796 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 854006 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2795 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 854007 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2742 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855923 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Simone Alves de Sousa Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 709.568.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2741 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 855924 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2683 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855925 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855959 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855957 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855960 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855936 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855976 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855937 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855935 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855974 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855934 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855975 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855938 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855956 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 5.480,00 |