Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 5.830,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 444,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 356,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3393 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 14,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 3.578,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3303 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 855977 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Antônio Amorim Lesqueves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 862.531.747-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 006919 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 000284 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 2.881,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 31,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020787-x | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.203,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 855958 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2958 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Online Certificadora | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 279,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Cartório Registro Títulos e Documentos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.721.773/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 7.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17.237-5 | ||
Credor: Gonçalves Risolis Consultoria e Projetos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.284.637/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manutenção de Unidades Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2942 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 17,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 214,04 | |
Nº do documento: 855972 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 4.963,69 | |
Nº do documento: 854024 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Célia Cristina Ferreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.084.796-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 855961 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aguimar Ferreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.287.036-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2928 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 14,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 29.572,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 55,12 | |
Nº do documento: 850154 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 454,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 854012 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 854011 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 854010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 187,20 | |
Nº do documento: 006918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 405,60 | |
Nº do documento: 855966 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 850159 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 184,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 2.662,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.398,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2827 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 416,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 132,60 | |
Nº do documento: 854037 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 919,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 624,00 | |
Nº do documento: 855966 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 187,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 80,60 | |
Nº do documento: 855966 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 83,20 | |
Nº do documento: 006918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 615,16 | |
Nº do documento: 006918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 416,52 | |
Nº do documento: 850159 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 851166 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 72,80 | |
Nº do documento: 850361 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 668,20 | |
Nº do documento: 006918 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 147,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: 2º Ofício de Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 000262 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Marlon Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.999.846-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 855926 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 854006 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 854007 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 10.814,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 10.567,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 20.352,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 51.996,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.116,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 7.454,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 19.441,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 4.307,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 24.960,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 45.709,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 223.873,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 6.304,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 6.070,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 8.142,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 20.984,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 13.222,51 | |
Nº do documento: 855951 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 31.765,00 | |
Nº do documento: 855950 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 30.129,00 | |
Nº do documento: 854821 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855923 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Simone Alves de Sousa Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 709.568.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 855924 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 19.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Associação do Congado de Nossa Senhora do Rosário | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.696/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 38.059,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 272-4 | ||
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro São Pedro | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 851158 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Kenia Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850152 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: 855967 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Masterinfor Comercial e Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.454.333/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 29.838,60 | |
Nº do documento: 854821 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.917.005/0002-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: 000289 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0002-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 927,58 | |
Nº do documento: 000269 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 26.482,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018858-1 | ||
Credor: Rates Construtora Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 526,68 | |
Nº do documento: 850156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.121,00 | |
Nº do documento: 000286 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 3.804,00 | |
Nº do documento: 000270 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: José Lúcio Rocha e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.737.666-15 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 394,00 | |
Nº do documento: 000274 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Roberta Lacerda Assunção | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.957.216-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 850153 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Valmeria Valentina da Silva Freitas 522.222.926-20 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.336.094/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.386,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: 854816 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 539,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 9.460,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 81,53 | |
Nº do documento: 850154 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 95,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 191,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 165,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 31,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 1.871,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 850161 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: 850158 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 221,03 | |
Nº do documento: 850156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 412,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 536,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 151,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 152,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 11.205,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: S&N Empreendimentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 12.644,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020787-x | ||
Credor: Geraldo Antônio Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 17.925,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Maria do Rosário de Almeida Pereira 08084331647 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 10.853,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020787-x | ||
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 3.170,00 | |
Nº do documento: 851460 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Treviso Betim Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.014.220/0007-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 944,00 | |
Nº do documento: 006920 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: NC Telecomunicações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.454.804/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 3.170,00 | |
Nº do documento: 851460 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Treviso Betim Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.014.220/0007-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 934,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 768,68 | |
Nº do documento: 854016 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.180,80 | |
Nº do documento: 854016 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850152 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 131,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 296,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 1.350,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 17.818,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 142,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 19.392,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 26.101,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Antônio de Assis Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 13.629,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 11.433,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020787-x | ||
Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 38.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020787-x | ||
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 18.400,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 006906 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 7.451,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 798,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 180,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 522,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 108,80 | |
Nº do documento: 850158 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 81,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 81,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 42.130,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19414-x | ||
Credor: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.381.815/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 2.297,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 14,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: 850157 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 3.356,80 | |
Nº do documento: 850020 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 318,40 | |
Nº do documento: 854031 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 39,80 | |
Nº do documento: 854031 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 15,92 | |
Nº do documento: 854031 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 367,36 | |
Nº do documento: 850160 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 128,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 1.143,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 2.924,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 91,54 | |
Nº do documento: 854031 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 250,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 201,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 204,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 331,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 73,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 578,40 | |
Nº do documento: 850157 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 171,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 10,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 628,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 21,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 326,00 | |
Nº do documento: 850157 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: Arminda Mendes de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 619.267.106-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 243,20 | |
Nº do documento: 854026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 40,96 | |
Nº do documento: 850152 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 30,72 | |
Nº do documento: 854808 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 61,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 40,96 | |
Nº do documento: 854026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 25,60 | |
Nº do documento: 854026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 10,24 | |
Nº do documento: 854026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 3.024,00 | |
Nº do documento: 850021 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 138,52 | |
Nº do documento: 850152 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 340,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 123,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 227,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 2.914,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 256,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 42,70 | |
Nº do documento: 850151 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 428,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 2.248,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 32,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 195,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 206,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 159,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 77,89 | |
Nº do documento: 850155 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 646,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 2.321,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 857,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 157,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 152,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 454,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 333,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 194,63 | |
Nº do documento: 850156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 2.538,72 | |
Nº do documento: 854018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 5.381,25 | |
Nº do documento: 854018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 3.484,07 | |
Nº do documento: 854018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 548,17 | |
Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 683,06 | |
Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.041,81 | |
Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 7.022,94 | |
Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 10.144,56 | |
Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 5.235,66 | |
Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 554,03 | |
Nº do documento: 855954 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 375,74 | |
Nº do documento: 855954 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 208,54 | |
Nº do documento: 855954 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 737,59 | |
Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.643,93 | |
Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 780,65 | |
Nº do documento: 851459 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 120,46 | |
Nº do documento: 851458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 493,71 | |
Nº do documento: 851458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 135,24 | |
Nº do documento: 851164 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 130,95 | |
Nº do documento: 851164 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 388,63 | |
Nº do documento: 850255 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 465,70 | |
Nº do documento: 850255 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 247,16 | |
Nº do documento: 850150 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 612,85 | |
Nº do documento: 850150 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 368,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 415,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 851458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: 851458 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 6.189,53 | |
Nº do documento: 855952 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 10.412,68 | |
Nº do documento: 855952 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Posto São Cristovão da Aldeia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.378.970/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 534,93 | |
Nº do documento: 851457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.675,69 | |
Nº do documento: 851457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.108,38 | |
Nº do documento: 851457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.173,76 | |
Nº do documento: 851457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 408,42 | |
Nº do documento: 854017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.954,49 | |
Nº do documento: 854017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.443,38 | |
Nº do documento: 854017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 2.098,54 | |
Nº do documento: 854017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 181,33 | |
Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 631,86 | |
Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 734,73 | |
Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 538,21 | |
Nº do documento: 855953 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 2.281,09 | |
Nº do documento: 851457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.357,95 | |
Nº do documento: 851457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 2.597,97 | |
Nº do documento: 851457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 2.456,03 | |
Nº do documento: 851457 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 2.701,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 4.686,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 2.981,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.395,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 2.112,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 17.995,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 42.130,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19414-x | ||
Credor: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.381.815/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.416,31 | |
Nº do documento: 854810 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.313,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.360,00 | |
Nº do documento: 006906 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 3.460,63 | |
Nº do documento: 006906 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 864,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 199,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 833,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: 850144 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 178,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 194,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 2.104,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 47,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 138,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 326,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: 2º Ofício de Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.163,40 | |
Nº do documento: 854813 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: JB Comércio de Peças Para Veículos Eireli -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.857,80 | |
Nº do documento: 854029 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: JB Comércio de Peças Para Veículos Eireli -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.351,60 | |
Nº do documento: 855979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0030-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Drogafonte Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 81,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 176,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 231,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.482,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 380,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: LDA Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.253.225/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 7.833,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Minasmáquinas S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: 850151 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 208,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 2.995,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 42.130,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19414-x | ||
Credor: CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.381.815/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 000272 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Roberta Serena Soares Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.671.786-76 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 2.429,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 838,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 33,51 | |
Nº do documento: 850362 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 148,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 152,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 319,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 448,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.789,00 | |
Nº do documento: 006916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Frazcal Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 435,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.904,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 95,20 | |
Nº do documento: 850158 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 108,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 217,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 108,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 326,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855969 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 28,00 | |
Nº do documento: 854030 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: 850372 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 838,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 2.745,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 186,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 357,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 850572 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: André Luiz da Costa Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.280.226-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 912,43 | |
Nº do documento: 854810 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 854814 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 000286 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.642,64 | |
Nº do documento: 854809 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Estação Express Tratamento de Dados Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.359.200/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 83,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Viamed Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 163,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 5.660,70 | |
Nº do documento: 854817 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.129,50 | |
Nº do documento: 006911 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Organizações MSL Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.005,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 117,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 108,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 503,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.904,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 217,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 326,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 2.715,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Brasfilme Com.Emp.e Participações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.403.114/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.079,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 142,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 265,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 131,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 682,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 779,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Woltine Comércio e Representação Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 91,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.049,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.739,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 919,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.409,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.274.988/0002-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 622,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aglon Comércio e Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Drogafonte Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 142.974,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.476,06 | |
Nº do documento: 855964 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 261,04 | |
Nº do documento: 854810 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 658,80 | |
Nº do documento: 850150 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: RCA Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.214,25 | |
Nº do documento: 850112 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: RCA Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 2.352,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.603-6 | ||
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.175,00 | |
Nº do documento: 000288 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Eletromig Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 31,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 3.095,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 48,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.15.813.0021.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 178,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.15.813.0021.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 45,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Macal Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.998.246/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.15.813.0021.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 116,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.231,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 000288 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Eletromig Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Viamed Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 81,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 40,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 614,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 68,82 | |
Nº do documento: 854027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 687,70 | |
Nº do documento: 854027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 39,70 | |
Nº do documento: 854027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 52,42 | |
Nº do documento: 854027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 23,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 448,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 55,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 26,70 | |
Nº do documento: 854812 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 71,68 | |
Nº do documento: 854026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 40,96 | |
Nº do documento: 854026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 243,20 | |
Nº do documento: 854026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 25,60 | |
Nº do documento: 854026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 10,24 | |
Nº do documento: 854026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 30,72 | |
Nº do documento: 854808 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 30,72 | |
Nº do documento: 854808 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 121,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.077,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 319,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.616,95 | |
Nº do documento: 854815 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 479,78 | |
Nº do documento: 854815 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 799,66 | |
Nº do documento: 854039 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Max Copy Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.581,50 | |
Nº do documento: 000288 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Eletromig Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 851454 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Consórcio dos Municipios do Lago de Três Marias-COMLAGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.695.0019.4002 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Consórcio dos Municípios do Lago Três Marias | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.985,20 | |
Nº do documento: 855948 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ananda Aparecida de Araujo Alcantara | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.431.916-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 1.278,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 3.891,20 | |
Nº do documento: 855949 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Isaura Tatiana Valadares de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.620.336-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.796,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.113,42 | |
Nº do documento: 855970 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 58,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 125,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 191,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.528,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.448,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.481,10 | |
Nº do documento: 855970 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 385,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 81,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.406,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 854036 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Coplan Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.510/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 000289 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Auto Mangueiras Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.694.518/0002-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.160,92 | |
Nº do documento: 854810 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 006905 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Renato Wilker Aparecido Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.423.966-58 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 413,80 | |
Nº do documento: 000286 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.495,00 | |
Nº do documento: 855980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.265,00 | |
Nº do documento: 855980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: 855980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.415,00 | |
Nº do documento: 855980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 855980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 855980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 855980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
Credor: Andreza Marques de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 816,00 | |
Nº do documento: 854807 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.660,00 | |
Nº do documento: 000285 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Grandlub Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 314,70 | |
Nº do documento: 000286 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 855965 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 394,00 | |
Nº do documento: 850143 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 394,00 | |
Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: Patricia Aparecida Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 850141 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: José Elias Ribeiro Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 850571 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.116,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.592,80 | |
Nº do documento: 000286 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Lubrificantes Goiânia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.653.054/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020.420-x | ||
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 175,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 897,70 | |
Nº do documento: 854027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 123,94 | |
Nº do documento: 850149 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.457-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 690,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 854040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 962,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cirúrgica Difarmig Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.050/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 855963 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 854040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 173,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.286,83 | |
Nº do documento: 854038 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Fabiana Caetano de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.394.396-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 19.933,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.461,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 341,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cirúrgica Prime Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 000275 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: João Paulo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 398,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 835,79 | |
Nº do documento: 854810 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.113,42 | |
Nº do documento: 855970 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.686,00 | |
Nº do documento: 000287 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 482,00 | |
Nº do documento: 854028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.812,00 | |
Nº do documento: 000287 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 000273 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Erick Willian Couto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.171.446-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 855963 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 000290 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 000290 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 851450 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 851452 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: 851451 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 4.380,00 | |
Nº do documento: 851163 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 855968 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 854034 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Serra Azul Embriões Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 797,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.354,95 | |
Nº do documento: 006915 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.169.036/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.144,18 | |
Nº do documento: 006912 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 572,09 | |
Nº do documento: 006912 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 17.162,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 3.250,00 | |
Nº do documento: 854812 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 26.540,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 280-5 | ||
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 183,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 495,72 | |
Nº do documento: 854025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 1.197,58 | |
Nº do documento: 854811 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 11.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 210,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855925 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855959 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 2.092,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 367,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.677,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 501,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 3.123,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 000268 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 82.291,17 | |
Nº do documento: 004817 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 83.611,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 4.431,80 | |
Nº do documento: 854041 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 18.947,13 | |
Nº do documento: 854041 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 34.934,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 87.485,57 | |
Nº do documento: 855972 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.891,00 | |
Nº do documento: 006916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Frazcal Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 7.528,93 | |
Nº do documento: 850504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 4.136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 4.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 6.696,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 6.696,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 4.178,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: 000271 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Rafael Albino de Arruda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.383.996-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 5.040,90 | |
Nº do documento: 854818 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 130,80 | |
Nº do documento: 855963 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.177,20 | |
Nº do documento: 854040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 174,40 | |
Nº do documento: 854040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 174,40 | |
Nº do documento: 854040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 2.033,97 | |
Nº do documento: 854820 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 7.811,11 | |
Nº do documento: 854820 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 523,20 | |
Nº do documento: 854040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 130,80 | |
Nº do documento: 854040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 87,20 | |
Nº do documento: 854040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 130,80 | |
Nº do documento: 855963 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 936,80 | |
Nº do documento: 854811 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 1.081,90 | |
Nº do documento: 854025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 74,10 | |
Nº do documento: 851159 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 103,30 | |
Nº do documento: 855955 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 36,42 | |
Nº do documento: 855955 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 29.796,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 4.246,12 | |
Nº do documento: 851453 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 7.984,31 | |
Nº do documento: 854033 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 5.428,73 | |
Nº do documento: 854033 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 804,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 59.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 20.900,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 39.093,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 50.714,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 24.539,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 8.729,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 37.680,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 19.830,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.838,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 2.028,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 854009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 68.702,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 16.552,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.116,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.688,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 19.952,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 12.608,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 6.950,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 45.968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 39.841,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.001,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 50.339,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.116,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.115,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 13.128,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.808,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 3.223,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 8.601,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 2.164,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 7.276,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 2.310,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 3.695,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 2.392,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 10.172,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 3.571,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 2.829,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 6.637,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 792,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 27.401,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 997,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 50.141,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 35.505,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 5.881,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 4.724,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.269,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.400,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.612,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 3.471,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.956,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 8.171,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 18.600,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 5.143,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 10.060,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 5.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 15.108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 4.025,00 | |
Nº do documento: 854806 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 4.501,38 | |
Nº do documento: 854033 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 11.320,80 | |
Nº do documento: 854818 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 648,13 | |
Nº do documento: 851160 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Marcelo Duca da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 498,65 | |
Nº do documento: 854008 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 1.431,36 | |
Nº do documento: 855930 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 82,01 | |
Nº do documento: 851449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 156,90 | |
Nº do documento: 851449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 365,38 | |
Nº do documento: 851449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 447,54 | |
Nº do documento: 855930 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 81,25 | |
Nº do documento: 851449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.272,59 | |
Nº do documento: 655947 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Aparecida Graciele Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.741.546-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 347,32 | |
Nº do documento: 851161 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Denise da Silva Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2064 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.094,85 | |
Nº do documento: 855933 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Fernando Vaz da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 2.305,45 | |
Nº do documento: 851449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 129,03 | |
Nº do documento: 851449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 326,47 | |
Nº do documento: 857395 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 68,79 | |
Nº do documento: 854008 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 72,05 | |
Nº do documento: 851449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 309,40 | |
Nº do documento: 855930 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 223,74 | |
Nº do documento: 854008 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 3.943,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 1.552,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 453,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.642,29 | |
Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Carlos Morato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 9.660,00 | |
Nº do documento: 854819 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 627,12 | |
Nº do documento: 855930 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 60,06 | |
Nº do documento: 855973 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 68,52 | |
Nº do documento: 851159 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 103,47 | |
Nº do documento: 851159 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 185,95 | |
Nº do documento: 851159 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 86,39 | |
Nº do documento: 851449 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 170,53 | |
Nº do documento: 850506 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 150,93 | |
Nº do documento: 850505 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 771,83 | |
Nº do documento: 854032 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 2.019,68 | |
Nº do documento: 854032 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 173,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.375,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: OI MOVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855957 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855960 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855936 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 25.000,00 | |
Nº do documento: 854035 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 2.087,00 | |
Nº do documento: 854028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 2.445,00 | |
Nº do documento: 000287 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855976 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855937 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855935 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855974 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855934 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855975 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855938 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855956 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/07/2015 | Valor: 42,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 44,85 | |
Nº do documento: 851167 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 1.240,45 | |
Nº do documento: 851162 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 4.716,56 | |
Nº do documento: 000277 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 4.856,80 | |
Nº do documento: 006916 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 000276 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: José de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 711,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Augusta César de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 707,48 | |
Nº do documento: 855932 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/07/2015 | Valor: 214,36 | |
Nº do documento: 854008 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 60,64 | |
Nº do documento: 854042 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/07/2015 | Valor: 74,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 78,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 166,60 | |
Nº do documento: 855971 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: VMF Alvares Restaurante ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.969.882/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 166,60 | |
Nº do documento: 855971 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: VMF Alvares Restaurante ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.969.882/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 43,60 | |
Nº do documento: 855963 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 43,60 | |
Nº do documento: 855963 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alvimar Mendes Distribuidora de Gás Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 13.852,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 343,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/07/2015 | Valor: 1,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.651,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 4.235,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 2,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 36,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 42,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 1.221,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 2,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/07/2015 | Valor: 23.208,37 | |
Nº do documento: 004819 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 19,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 147,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/07/2015 | Valor: 446,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 3.566,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 0,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 10,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 29,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/07/2015 | Valor: 54,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/07/2015 | Valor: 25,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/07/2015 | Valor: 21,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 83,55 | |
Nº do documento: 855955 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 90,07 | |
Nº do documento: 855962 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 80,89 | |
Nº do documento: 850504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 77,07 | |
Nº do documento: 850504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 177,51 | |
Nº do documento: 850504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/07/2015 | Valor: 165,43 | |
Nº do documento: 851167 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 61,62 | |
Nº do documento: 855973 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Total dos pagamentos: | 3.029.989,03 |