Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5686 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Brumadinho para tratar de assuntos de interesse do municipio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5685 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Geraldo Magela dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Betim para tratar de assuntos de interesse do municipio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5623 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Pedro Augusto Júnior Santos Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.772.726-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente o reembolso de despesas de viagens a Luz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5612 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Nelcy do Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao rembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de oficina de promoção de saúde na GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5611 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho para revisão do veiculo Placa PVJ 2087 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5579 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Geraldo Magela dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Papagaios . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5545 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Marina Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete lagoas para buscar medicamento de alto custo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5544 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Juvercina Maria Rosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 632.963.496-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte para participar do curso ref. ao teste do pezinho |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5543 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis acompanhando a paciente Policena Cândida de São José |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5515 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Eliana Silva Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu para participar do curso de capacitação Vaitec/Pompéu |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu para participar do curso de capacitação Vaitec/Pompéu |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5513 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5344 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5256 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho e Divinopolis para resover assuntos do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5254 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/12/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de diárias de viagem a Curvelo nos dias 03 e 04 de dezembro de 2015 para participar de curso de digitação do LIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Maria Aparecida de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de diárias de viagem a Belo Horizonte no dia 11/12/2015 para participar de curso de Capacitação PNAIC (Seminário). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5252 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Mércia Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de diárias de viagem a Belo Horizonte no dia 11/12/2015 para participar de curso de Capacitação PNAIC (Seminário). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5251 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de diárias de viagem a Belo Horizonte no dia 11/12/2015 para participar de curso de Capacitação PNAIC (Seminário). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5250 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/12/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de diárias de viagem a Curvelo nos dias 03 3 04 de dezembro de 2015 para participar de curso de digitação do LIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Armando Greco Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente adiantamento de despesas de viagens a Belo Horizonte para resolver assuntos de interesse do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/12/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: Marina Ramos Stancioli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.247.746-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de treinamento sobre pré natal na regional. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Arnaldo da Cunha Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 804.813.296-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de treinamento sobre pré natal na regional. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de treinamento sobre pré natal na regional. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Luz para participar de reunião na Comasf. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5197 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Armando Greco Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Luz para participar de reunião na Comasf. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5178 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Darla Neiva Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu para participar de reunião do PMAQ |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu .Capacitação Assistência Social -Vaitec/Pompéu |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Luciane Aparecida Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu .Capacitação Assistência Social -Vaitec/Pompéu |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Leonardo Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu .Capacitação Assistência Social -Vaitec/Pompéu |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 130,00 |
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesas de viagens no Porto das Andorinhas no período 01/12 a 17/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 130,00 |
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesas de viagens no Porto das Andorinhas no período 01/12 a 17/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis transportando estudantes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis transportando estudantes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu transportando funcionárias para participar de capacitação CMDCA -Vaitec |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu para participar de capacitação CMDCA -Vaitec |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Eliana Silva Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a reembolso de despesas de viagens para Pompéu para participar de capacitação CMDCA- Vaitec |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Aline Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.248.306-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar do curso do Codema. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Itaúna para buscar paciente em clínica de recuperação dia 26/11/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Eliana Silva Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de reunião da CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Célia Lage de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para participar de reunião da CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5034 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Pompéu transportando integrantes da capoeira na conscientização negra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho acompanhando menor. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/12/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Divinópolis tansportando paciente para a clínica de recuperação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/12/2015 | Valor: 180,00 |
Credor: José Lopes de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Bom Despacho no periodo de 10/11 a 20/11/2015 transportando alunos na Arcelor Mittal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/12/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Darla Neiva Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Sete Lagoas para buscar medicamentos . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Periodo 03/12 a 12/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Periodo 16/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: Marluce Miranda Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades acompanhando pacientes carentes para tratamento de saúde.reembolso |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/12/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Marluce Miranda Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades acompanhando pacientes carentes para tratamento de saúde.periodo 31/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Geraldo Magela Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e/ou adiantamento) de diárias de viagens transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:12/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Valter Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de: 06/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Antônio Pedro Abrantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:22/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: José de Ramos Abrantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem acompanhando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de: 18/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Valter Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:29/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/12/2015 | Valor: 19,99 |
Credor: Calbes César Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de: 07/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Calbes César Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:09/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/12/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilioconforme comprovante em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:16/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Calbes César Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de: 23/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:26/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Marcos Divino Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:03/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Osvaldo César Coimbra | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:01/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 16/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Marcos Divino Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:16/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de: 05/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Osvaldo César Coimbra | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:17/12/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: Marcos Divino Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:01/01/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/12/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento (Ressarcimento e ou Adiantamento) de diárias de viagem transportando pacientes para tratamento fora do domicilio a partir de:28/12/2015 |
Total das liquidações: | 7.939,99 |