Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4355 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 857295 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Armando Greco Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Marcela Rute de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Manoel Messias Efthefenson de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.725.036-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Margarete Aparecida Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855119 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855120 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Isabel Cristina da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.738.986-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4197 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 64,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Ivanete Aparecida Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855115 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855116 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855117 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Ivanete Aparecida Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Itamar José de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.937.626-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 131,98 | |
Nº do documento: 857293 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Renato Moreira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853705 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 853704 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Maria Aparecida de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855114 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855113 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Marcela Rute de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855094 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4017 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 163,20 | |
Nº do documento: 853655 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 163,20 | |
Nº do documento: 853654 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855095 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 855097 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria da Conceição Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3846 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855093 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850748 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 855084 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Fernanda de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.958.406-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 855089 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3818 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855091 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 855088 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3770 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855087 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3769 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855086 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855085 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3760 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 89,99 | |
Nº do documento: 850749 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3756 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 65,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Nelcy do Espírito Santo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850353 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 007.740-2 | ||
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Nelcy do Espírito Santo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3702 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 006822 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Luiz Carlos Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.091.116-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855061 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3667 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855064 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3666 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855063 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3665 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855062 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3664 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 855069 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Simone Alves de Sousa Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 709.568.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850932 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3662 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850934 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Margarete Aparecida Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3638 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 851710 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3637 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855066 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3636 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855065 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 855067 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3546 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 855070 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Sebastião Custódio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 488.005.116-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 7.918,66 |