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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 46,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 493,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 6,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 3.643,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 0,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 857337 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Juliana Maria Pereira de Carvalho Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 452.166.576-49
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

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Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 47,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 181,00
Nº do documento: 854847 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 21.690,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 16,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 2,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 1.091,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cleber Zica de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 028.900.536-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leonardo de Lima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 19.689.309/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 34,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850640 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Mauricélio Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 854834 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centro Diferenciado de Diagnóstico por Imagem S.A
CPF credor / CNPJ credor: 18.052.751/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.164,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 851683 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Serraria Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.835.413/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 26.468,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 006779 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 155.569,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 006775 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 92,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 88,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 144,80
Nº do documento: 851686 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Douglas Ademir de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 095.959.986-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 270,46
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854837 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854836 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850738 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Robson Marcos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854839 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria da Conceição Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.096-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 4,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 193,12
Nº do documento: 006780 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Karinne Melo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 084.792.576-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 49,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 5.379,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 7.975,00
Nº do documento: 006777 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 851685 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Sérgio Ricardo César
CPF credor / CNPJ credor: 039.477.156-76
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 303,00
Nº do documento: 854782 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hotéis Alvorada e Riviera Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.099.762/0004-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 851684 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 2.624,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 4.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Sotreq S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854838 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 854779 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 122,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 850902 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luiz Eduardo de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 071.677.616-21
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.603-6
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.603-6
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 763,09
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Jairo de Sousa Benfica
CPF credor / CNPJ credor: 764.602.156-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 3,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 006774 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria de Lourdes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 710.669.186-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: 853498 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854810 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854811 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854809 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria da Conceição Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.096-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: 853497 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 158,80
Nº do documento: 850102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 162,00
Nº do documento: 853495 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 857309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.027,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Thais Almeida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 102.588.456-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854761 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 438,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 965,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 520,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 851,00
Nº do documento: 000088 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 562,50
Nº do documento: 000088 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 165,50
Nº do documento: 850070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 000088 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: 000088 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 736,50
Nº do documento: 854833 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 854808 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Osvaldo Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 433.070.866-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 850638 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Luiz Carlos Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 861.091.116-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 850639 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Daniel ferreira Dayrell
CPF credor / CNPJ credor: 004.770.386-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854807 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 854833 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 680,50
Nº do documento: 854833 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 351,00
Nº do documento: 854833 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 63,00
Nº do documento: 850302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 850201 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 189,00
Nº do documento: 850900 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.201,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.358,24
Nº do documento: 854780 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 165,60
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 853475 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 117,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 307,16
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 146,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 22,05
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 30,66
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 004689 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 480,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 175,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 27,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 004690 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Mauricélio Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 006772 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Leônidas Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 804.021.786-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 851681 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Armando Greco Neto
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 13.928,00
Nº do documento: 854778 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2043 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 32.390,00
Nº do documento: 854778 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 13.222,51
Nº do documento: 854777 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mércia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 851682 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Fernando Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 445.387.076-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 854762 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rosélia Maria de Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 815.729.996-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854755 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854758 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 006762 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Clube Independentes de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 03.691.520/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2060 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silmaquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.035.925/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 573,56
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.537,40
Nº do documento: 853476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 00763 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Neto
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854753 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 11.439,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 47.534,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.233,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.054,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 14.607,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.680,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.270,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2.973,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 6.970,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2.033,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 6.351,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2.233,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 7.269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.904,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.345,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2.157,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 5.236,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2.509,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 9.799,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23.698,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.011,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 14.118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 23.515,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 12.778,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 42.658,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 30.093,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 31.399,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 84.909,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 41.764,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 8.831,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2.298,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 8.118,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 25.965,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 53.167,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 8.992,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 9.256,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 3.245,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.704,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 8.770,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 18.010,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 44.831,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 18.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 11.147,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 17.640,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 3.771,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 45.696,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 195.338,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2.234,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 3.378,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 5.372,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 10.015,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 18.069,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 22.186,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2031 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas. Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 7.570,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.488,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.485,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 792,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 43.191,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2.812,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 27.413,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 7.842,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2.054,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.189,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 5.308,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 4.698,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.874,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 4.084,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 17.533,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 41.845,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 14.548,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 54,40
Nº do documento: 854763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Daniel Rodrigues Leite
CPF credor / CNPJ credor: 072.076.936-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.181,99
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 6.246,71
Nº do documento: 853477 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.009,98
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.417,83
Nº do documento: 854781 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 10.870,55
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 161,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 853475 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 223,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850892 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 101,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 496,80
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.443,16
Nº do documento: 854780 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 851113 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Locar Máquinas Locações e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.482.148/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854757 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 004688 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.047,66
Nº do documento: 006781 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 698,88
Nº do documento: 854835 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elaine Maria Inácio
CPF credor / CNPJ credor: 000.707.206-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 1.674,30
Nº do documento: 854844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Raphael Viana Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 091.910.576-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853558 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Aparecida de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.962,50
Nº do documento: 850019 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Serraria Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.835.413/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.3013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Pontes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 669,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 144,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 377,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 163,38
Nº do documento: 854788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 646,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Gontijo Indústria e Comércio de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 696,78
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 329,18
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.328,08
Nº do documento: 853476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 854749 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 854751 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854750 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 79.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 006264-3
Credor: Conishi Máquinas e Equipamentos Rodoviários Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 56.760.309/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos Automotores para Sec. de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 209.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 006264-3
Credor: Sancar Caminhões e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.761.851/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos Automotores para Sec. de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 197.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 006264-3
Credor: Vendor Comercial de Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.524.998/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos Automotores para Sec. de Obras e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 853559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 853560 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mércia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 5.354,80
Nº do documento: 853486 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 227,40
Nº do documento: 851110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eletromig Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.967.255/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 495,89
Nº do documento: 851109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Treviso Betim Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.014.220/0007-30
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 335,50
Nº do documento: 854791 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 126,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 132,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 853475 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 113,75
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 306,47
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850892 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.571,40
Nº do documento: 854780 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854830 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 854826 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Peças Carlos Pereira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 468,50
Nº do documento: 851104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854748 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 854747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 581,00
Nº do documento: 850894 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 103,75
Nº do documento: 853487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 33,20
Nº do documento: 853487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 33,20
Nº do documento: 853487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 33,20
Nº do documento: 853487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 232,40
Nº do documento: 853487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 33,20
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 49,80
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 181,82
Nº do documento: 851108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 933,27
Nº do documento: 857330 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.790,00
Nº do documento: 854819 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 29,80
Nº do documento: 857323 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Agropecuaria Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 268,96
Nº do documento: 854787 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 16,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 145,25
Nº do documento: 854795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 186,75
Nº do documento: 854795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 49,80
Nº do documento: 854795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 24,90
Nº do documento: 854795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 356,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 168,35
Nº do documento: 854788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 525,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 857329 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 481,16
Nº do documento: 853484 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 10.086,20
Nº do documento: 853471 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 21.985,65
Nº do documento: 853470 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 439,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 599,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 781,02
Nº do documento: 854787 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 648,03
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 437,67
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.498,48
Nº do documento: 853476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 201,90
Nº do documento: 00081 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.916,86
Nº do documento: 00081 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 501,40
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: 853480 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 14.606,40
Nº do documento: 853468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria do Rosário de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 12.779,17
Nº do documento: 853472 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Antônio Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: 000086 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 68,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: 850898 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 850101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: 000086 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 100,36
Nº do documento: 000086 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.102,00
Nº do documento: 853482 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 17.860,70
Nº do documento: 853473 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 210,32
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: 853475 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 110,40
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850892 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.127,90
Nº do documento: 854780 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 165,60
Nº do documento: 854780 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 219,28
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 349,30
Nº do documento: 854786 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 218,00
Nº do documento: 854813 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 854824 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.220,60
Nº do documento: 854802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 854802 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: IBF- Indústria Brasileira de Filmes
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 8.218,04
Nº do documento: 853474 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 79,30
Nº do documento: 857322 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 555,00
Nº do documento: 854815 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 006769 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Consórcio dos Municipios do Lago de Três Marias-COMLAGO
CPF credor / CNPJ credor: 04.639.543/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.695.0019.4002 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Consórcio dos Municípios do Lago Três Marias Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 398,00
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Pneumac Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 204,00
Nº do documento: 854789 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.4003 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 11.642,41
Nº do documento: 853469 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 10.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 32.986,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 28.277,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Londe & Simões Construtora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.576.112/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.590,80
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Rivelino Gomes de Sousa - CPF 50459295187 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.913.322/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 857328 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Sebastião Rogaciano Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.968,00
Nº do documento: 854827 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Empresarial e Comércio de Pneus Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7.113,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 674,40
Nº do documento: 857333 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Centro Oeste Lubrificantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.024,00
Nº do documento: 857325 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.428,81
Nº do documento: 853486 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 4.549,59
Nº do documento: 006771 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.120,00
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Pneumac Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 944,00
Nº do documento: 857332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 682,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 621,11
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 935,72
Nº do documento: 853476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 412,97
Nº do documento: 857334 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.320,00
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 152,00
Nº do documento: 857319 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 935,57
Nº do documento: 857331 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.162,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 515,74
Nº do documento: 854788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 410,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 135,87
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 291,78
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 202,92
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.198,58
Nº do documento: 854780 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 93,01
Nº do documento: 850892 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0002-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 22,50
Nº do documento: 850141 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 554,99
Nº do documento: 006767 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 006766 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Marina Lamounier Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 107.950.776-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 698,00
Nº do documento: 857335 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 155,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 199,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 360,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 158,82
Nº do documento: 854788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: 854801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 291,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854746 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0025.4008 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0025.4008 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 817,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Andreza Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 116.802.116-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.648,44
Nº do documento: 853476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 200,80
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 626,97
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 194,18
Nº do documento: 851103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 006764 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Ederson Neri de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 092.457.706-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.052,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 002.236-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 60,80
Nº do documento: 854804 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 91,20
Nº do documento: 851107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 133,00
Nº do documento: 854804 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa Agropecuaria de Bom Despacho
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0004-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 291,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 52,50
Nº do documento: 854801 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 253,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 197,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.465,82
Nº do documento: 854787 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.678,00
Nº do documento: 853490 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pneumac Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 6.270,00
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Atual Cobertura Locação de Barracas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.773.158/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Serviços de Engenharia e Máquinas - CISEM Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 857322 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 857330 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 854820 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.168,30
Nº do documento: 854784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.242,73
Nº do documento: 853479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 210,58
Nº do documento: 854784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 50,94
Nº do documento: 857321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 40,74
Nº do documento: 857321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 12,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 99,76
Nº do documento: 857321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 130,10
Nº do documento: 854784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 663,96
Nº do documento: 853479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.160,62
Nº do documento: 853479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 80,10
Nº do documento: 853479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 667,86
Nº do documento: 853479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.502,20
Nº do documento: 850893 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 230,94
Nº do documento: 854794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.175,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 188,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 188,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 2.296,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 203,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 39,25
Nº do documento: 854794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 159,60
Nº do documento: 854794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 121,20
Nº do documento: 850069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 226,70
Nº do documento: 853491 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 36,40
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 11,50
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 79,85
Nº do documento: 857321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 25,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 15,70
Nº do documento: 854794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 310,80
Nº do documento: 853491 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: 853491 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 3.850,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Grupo Audio Mister Mix Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.842.913/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: 853491 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.376,00
Nº do documento: 854812 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: JN Diagnóstica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: 853485 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 171,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 186,00
Nº do documento: 854829 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Capital Papelaria e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 417,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 68,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 320,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 43,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 43,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 115,76
Nº do documento: 850891 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 101,48
Nº do documento: 850301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 853483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: 853484 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 289,00
Nº do documento: 854828 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Repromaq Comércio e Indústria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: 857329 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.293,00
Nº do documento: 857326 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 217,13
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Guilherme Sebastião da Costa Leão
CPF credor / CNPJ credor: 040.541.636-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 853481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 854823 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 854821 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 850899 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 617,50
Nº do documento: 853494 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Francisco de Lima - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 156,38
Nº do documento: 854822 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 850895 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 74,70
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: 851101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 145,25
Nº do documento: 854795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 24,90
Nº do documento: 854795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 49,80
Nº do documento: 854795 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 103,84
Nº do documento: 854489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 25,96
Nº do documento: 854489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 778,80
Nº do documento: 854489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 103,84
Nº do documento: 854489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 546,50
Nº do documento: 850068 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 58,19
Nº do documento: 854489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 358,25
Nº do documento: 854799 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 34,40
Nº do documento: 854799 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 935 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 7.268,82
Nº do documento: 850020 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2027 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 3.005,00
Nº do documento: 850017 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Frazcal Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 854791 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 927 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 665,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 27,80
Nº do documento: 854798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 764,30
Nº do documento: 854816 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 230,00
Nº do documento: 854793 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.428,80
Nº do documento: 854790 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 435,75
Nº do documento: 853480 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 552,81
Nº do documento: 854790 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.226,90
Nº do documento: 854786 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 854845 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 165,69
Nº do documento: 854788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 140,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 95,69
Nº do documento: 850449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 53,26
Nº do documento: 850452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 006765 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Gilberto Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 082.447.006-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.563,00
Nº do documento: 854789 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 3.322,69
Nº do documento: 853486 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 506,92
Nº do documento: 851687 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.692,00
Nº do documento: 854814 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.305,00
Nº do documento: 854806 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.434,00
Nº do documento: 854825 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Prod. Hospitalares Ltda - Filial
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 857324 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 850897 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 000087 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 63,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 13,44
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 27,38
Nº do documento: 850453 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 165,69
Nº do documento: 854788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 149,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 857327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.903/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 335,03
Nº do documento: 850890 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Denise da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.584,15
Nº do documento: 854760 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 768 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 625,19
Nº do documento: 850889 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Marcelo Duca da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 686,46
Nº do documento: 854765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Augusta César de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 766 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 681,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Anibal Carlos de Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 632.921.146-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: 857322 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 006776 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Britas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 962,00
Nº do documento: 000088 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 13.173,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 454,61
Nº do documento: 854788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 8.560,14
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 135,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 635,50
Nº do documento: 857323 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Agropecuaria Boa Safra Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 691 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1.056,10
Nº do documento: 854764 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 715,00
Nº do documento: 000083 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 441,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 64,75
Nº do documento: 857318 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 8.473,68
Nº do documento: 853488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.397,95
Nº do documento: 854817 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 8.868,00
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 8.868,00
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 145,36
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: 857336 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Extra Formulário Contínuo e Impressos Gráficos em Geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.248.418/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vanguarda Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 857312 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 857311 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 857311 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2028 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 109.162,99
Nº do documento: 854783 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 17.987,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 72.257,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 4.506,18
Nº do documento: 853478 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 73.324,98
Nº do documento: 854745 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 624 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 5.820,96
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 26,51
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 850884 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4023 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 006770 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

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Número do empenho: 611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 1.196,54
Nº do documento: 850888 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 431,94
Nº do documento: 006773 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cassiano Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 853492 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Thales de Melo Campos
CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Cintia Poliana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.523.376-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Luciane Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Danila Conceição Aparecida de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 063.897.936-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Zulma Maria Freitas Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.356-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Veruscka Soares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 045.551.706-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Laura Gabriela Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.090.626-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Leonardo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Ana Paula de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Aline Aparecida Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: SELMA HELENA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 603.194.106-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 850737 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Olga Janine Valadares Chamon
CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2071 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Marcela Rute de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Astrid Maria Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 861.086.466-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Lilian Daiane Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.066.156-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Andréa Eduardo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 841.829.896-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Sabrina da Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 085.965.676-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Felipe Santiago de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Marina Lopes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850887 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Naiara Cintia Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 850886 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.025,00
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 7.877,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.957-4
Credor: ATR Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.913.230/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 8500003 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.957-4
Credor: M & R Equipamentos e Móveis Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 1.929,00
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.957-4
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 5.038,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.957-4
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 74,09
Nº do documento: 850891 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2065 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.553,89
Nº do documento: 000084 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: José Ricardo Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 522.217.416-68
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2070 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Fernanda Ramira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 087.065.876-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.457-3
Credor: Lorena da Silva e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 120.507.316-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 850882 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 431 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Margarete Aparecida Soares
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 850885 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 429 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 850883 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: 850881 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.857,33
Nº do documento: 851111 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Oi
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 67,12
Nº do documento: 006768 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.549,21
Nº do documento: 006768 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 288,53
Nº do documento: 006768 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 98,83
Nº do documento: 850891 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 61,71
Nº do documento: 006768 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 228,32
Nº do documento: 853496 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 60,45
Nº do documento: 853496 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 60,22
Nº do documento: 850891 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 71,62
Nº do documento: 850891 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 529,38
Nº do documento: 853496 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 194,50
Nº do documento: 853496 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 67,10
Nº do documento: 853496 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1.785,12
Nº do documento: 006768 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 644,37
Nº do documento: 854744 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 697,78
Nº do documento: 854752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 60,06
Nº do documento: 854840 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 408,75
Nº do documento: 854752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 301,74
Nº do documento: 854752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 196,31
Nº do documento: 006768 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 71,85
Nº do documento: 006768 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 85,03
Nº do documento: 006768 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 141,44
Nº do documento: 006768 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 72,30
Nº do documento: 006768 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 251,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 689,00
Nº do documento: 854797 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 961,14
Nº do documento: 853482 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.759,87
Nº do documento: 000086 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4.760,00
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 70,90
Nº do documento: 857320 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 857317 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 13,90
Nº do documento: 854798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.195,20
Nº do documento: 854790 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 321,20
Nº do documento: 854793 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 530,50
Nº do documento: 854793 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 97,30
Nº do documento: 854798 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 3.041,60
Nº do documento: 854806 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 166,29
Nº do documento: 853461 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 139,92
Nº do documento: 857321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 24,00
Nº do documento: 857317 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 33,50
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 926,05
Nº do documento: 854784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 358,25
Nº do documento: 854799 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 159,60
Nº do documento: 854794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 44,17
Nº do documento: 854785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 75,32
Nº do documento: 854785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 121,20
Nº do documento: 854794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 118,55
Nº do documento: 854784 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 15,70
Nº do documento: 854794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 4,80
Nº do documento: 854785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 30,76
Nº do documento: 854799 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 233,04
Nº do documento: 854794 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 30,53
Nº do documento: 854785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 143,95
Nº do documento: 854805 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 14,18
Nº do documento: 857320 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 5,50
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 7,85
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 188,00
Nº do documento: 854785 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 106,62
Nº do documento: 857321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 562,80
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 27,60
Nº do documento: 851105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 2,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 14,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 7,28
Nº do documento: 850301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 5,56
Nº do documento: 850301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Médico Paulo Márcios Rodrigues Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.887.183/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 70,90
Nº do documento: 857320 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.502,20
Nº do documento: 850893 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.790,60
Nº do documento: 850896 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 25.090,00
Nº do documento: 853493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: RV Comércio de Papéis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 895,00
Nº do documento: 851112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 35,45
Nº do documento: 857320 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 21,27
Nº do documento: 854805 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 31,79
Nº do documento: 850452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 102,00
Nº do documento: 851102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: 851102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 851102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 851102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 102,00
Nº do documento: 851102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.465,50
Nº do documento: 854796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.657,50
Nº do documento: 854796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.753,50
Nº do documento: 854796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.753,50
Nº do documento: 854796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.364,00
Nº do documento: 854796 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 494,75
Nº do documento: 854788 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 708,72
Nº do documento: 00082 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 265,77
Nº do documento: 851106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 851106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: 851106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.617,00
Nº do documento: 854792 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tech Med Assistência Técnica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.092.772/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.617,00
Nº do documento: 854792 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tech Med Assistência Técnica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.092.772/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 324,23
Nº do documento: 006778 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 10.814,97
Nº do documento: 854846 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 892,50
Nº do documento: 854803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Bar e Restaurante Três Poderes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.987.760/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 854803 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Bar e Restaurante Três Poderes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.987.760/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 573,13
Nº do documento: 854754 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Neide Maria Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 25,48
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 50,28
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 51,71
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 66,92
Nº do documento: 850452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 207,70
Nº do documento: 850452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 2.963.402,07