Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/01/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 000055 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854565 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854563 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854566 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854497 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rosélia Maria de Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 815.729.996-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rosélia Maria de Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 815.729.996-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854490 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Andréia Carolina do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 034.741.806-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854491 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Camila Conceição dos Anjos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 098.056.546-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854492 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854498 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rosélia Maria de Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 815.729.996-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Érika de Sousa Marques
CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854495 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854496 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Renata Danila de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.826-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854494 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 000042 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rosélia Maria de Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 815.729.996-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854526 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/01/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 854527 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José de Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/01/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 854522 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rosélia Maria de Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 815.729.996-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 4.730,00