Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/03/2013 | Valor: 170,03 | |
Nº do documento: 856965 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 776,25 | |
Nº do documento: 850009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853673 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853668 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Larissa Gabriela Oliveira Inácio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.093.686-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 000381 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Nelcy do Espírito Santo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853669 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853667 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853670 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853671 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 853005 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gerusa Barbosa da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.627.426-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 853006 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/03/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 853007 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ivanete Soares de Souza Lima Zica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 514.754.806-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853666 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853665 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851090 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Haroldo Francisco de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.569.166-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853640 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853639 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851088 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Edmar Santiago de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.178.256-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853636 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria da Conceição Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853635 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853624 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853623 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851084 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Edmar Santiago de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.178.256-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851086 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851085 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850106 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853615 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 851082 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Ricardo Duarte Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.579.436-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851081 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Edmar Santiago de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.178.256-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853610 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853609 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853611 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851080 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Felipe Santiago de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853590 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853591 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria das Dores Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853592 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853586 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853585 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Larissa Gabriela Oliveira Inácio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.093.686-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: 852975 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Edvânia Maria Guimarães Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.602.106-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 853584 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Célia Lage de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853583 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853582 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853581 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: 852977 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: 852976 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856950 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851087 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853625 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853588 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853589 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853574 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853580 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851556 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Luiz Carlos Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.091.116-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850557 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Leandro Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.775.516-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850556 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850555 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853567 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria das Dores Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853568 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 853566 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 851553 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Eder Roberto da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.337.996-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 185,64 | |
Nº do documento: 851554 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Renato Moreira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/03/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 851552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 7.164,92 |