Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 851551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851539 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853552 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 853553 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Renata Danila de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.826-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 853554 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Liliane Alves Pimenta da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.776.006-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 853550 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gilberto Aparecido Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.927.386-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 853551 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cláudia Carolina Zica Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.119.586-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853549 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853548 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853547 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 851537 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851534 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853544 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria das Dores Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853543 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gilmar José de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.311.876-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853542 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853541 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853545 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851533 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Edmar Santiago de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.178.256-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 851532 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Osvaldo César Coimbra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 852955 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Maria Aparecida de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 850841 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 856934 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850842 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Mauricélio Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853524 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Juliana Melo Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 856931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Guilherme Sebastião da Costa Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.541.636-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 851078 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: José Monteiro Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.674.216-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853501 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Célia Lage de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853502 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Érika de Sousa Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853503 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Terezinha Maria das Graças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853504 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851077 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Raphael Guimarães de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.926.126-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853505 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853499 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853498 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851076 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853497 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 004461 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853494 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853490 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853489 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853488 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851075 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: José Lopes de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853487 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Juliana Melo Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853454 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853453 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Juliana Melo Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853452 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gilmar José de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.311.876-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853463 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Célia Lage de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853450 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 851072 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Daniel ferreira Dayrell | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.770.386-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 852916 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Kátia Correia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.001.746-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 852917 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 852918 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 851524 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 851073 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Eusébio José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.086.626-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851072 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Daniel ferreira Dayrell | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.770.386-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851073 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Eusébio José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.086.626-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 194,48 | |
Nº do documento: 851523 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Renato Moreira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 851077 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Raphael Guimarães de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.926.126-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853446 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853448 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.532,48 |