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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851551 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851539 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Mauricélio Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853552 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 853553 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Renata Danila de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.826-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 853554 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Liliane Alves Pimenta da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.776.006-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 853550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gilberto Aparecido Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.927.386-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 853551 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cláudia Carolina Zica Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 789.119.586-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853549 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853548 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853547 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 851537 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 851534 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853544 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria das Dores Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853543 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gilmar José de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 778.311.876-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853542 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853541 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853545 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 851533 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Edmar Santiago de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 075.178.256-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 851532 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Osvaldo César Coimbra
CPF credor / CNPJ credor: 908.432.156-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Aparecida de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850841 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 856934 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850842 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mauricélio Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 443.869.666-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853524 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juliana Melo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 856931 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Guilherme Sebastião da Costa Leão
CPF credor / CNPJ credor: 040.541.636-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 851078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: José Monteiro Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 357.674.216-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Célia Lage de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Érika de Sousa Marques
CPF credor / CNPJ credor: 066.656.046-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Terezinha Maria das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853504 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 851077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Raphael Guimarães de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 054.926.126-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853505 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853498 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851076 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853497 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 004461 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853494 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853490 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 851075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: José Lopes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 343.467.326-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juliana Melo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853454 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juçara Oliveira Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 777.381.366-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853453 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juliana Melo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853452 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gilmar José de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 778.311.876-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853463 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Célia Lage de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 851072 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Daniel ferreira Dayrell
CPF credor / CNPJ credor: 004.770.386-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 852916 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Kátia Correia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.001.746-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 852917 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: 852918 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 851524 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 851073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Eusébio José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 861.086.626-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 851072 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Daniel ferreira Dayrell
CPF credor / CNPJ credor: 004.770.386-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 851073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Eusébio José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 861.086.626-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 194,48
Nº do documento: 851523 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Renato Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 851077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Raphael Guimarães de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 054.926.126-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853446 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853448 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.532,48