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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 006657 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Nelcy do Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 000025 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854417 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Simone Alves de Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 709.568.126-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854415 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Terezinha Maria das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854416 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 140,04
Nº do documento: 857207 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Renato Moreira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 611.482.296-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853339 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Andrezza Roberta Oliveira Braga
CPF credor / CNPJ credor: 087.017.576-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Everaldo Carlos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 798.884.376-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854352 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Neide Maria Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854351 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 853338 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Andrezza Roberta Oliveira Braga
CPF credor / CNPJ credor: 087.017.576-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850734 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Jairo de Sousa Benfica
CPF credor / CNPJ credor: 764.602.156-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850735 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Maria de Lourdes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 710.669.186-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 000021 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 6771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 850790 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 073.959.406-01
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 850789 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 3850791 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Margarete Aparecida Soares
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854346 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854347 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854348 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Terezinha Maria das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 853337 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Hugo Leonardo Almeida Borges
CPF credor / CNPJ credor: 080.461.966-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854345 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854349 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Juliana Melo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 041.616.606-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854348 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Terezinha Maria das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854342 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Neide Maria Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854335 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: 853319 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: 853321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: 853320 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Edvânia Maria Guimarães Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 996.602.106-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854329 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 40,03
Nº do documento: 854336 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854343 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854338 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854340 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854341 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854336 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854339 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 6.515,57