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Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 7,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 80,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.041-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 139,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 27,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 17,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 8,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3.019,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 496,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 171,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854308 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Neide Maria Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854307 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 004574 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 20,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 192,44
Nº do documento: 006641 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Everaldo Carlos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 798.884.376-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 851643 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854313 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aline Viviana Alves Pinto Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 064.084.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854312 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucinei Alves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 002.338.886-24
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850767 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Margarete Aparecida Soares
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850768 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854314 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clarislene Lemos Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 603.634.796-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854316 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: César Augusto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.166-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 18,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 33,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.068,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854311 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854310 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Renata Danila de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.826-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 857181 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850766 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 186,12
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amphora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.659.082/0002-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 52,10
Nº do documento: 854298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Eustaquio Lucas Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 185.814.476-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854304 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Débora da Paz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.088.046-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854299 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Simone Alves de Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 709.568.126-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854300 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Célia Lage de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850762 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850761 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Margarete Aparecida Soares
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854288 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854289 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Terezinha Maria das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854290 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 35,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.547-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 853301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Campus Liberdade Administração Condominio
CPF credor / CNPJ credor: 10.714.054/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 20.156,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 6329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 853300 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Aparecida de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 7.152,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 6308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 6307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 46,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 12.823,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2097 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 6290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 4.154,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 6286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 701,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 6285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854283 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854284 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 6282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854285 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria da Conceição Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.096-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854286 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 000015 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 6267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854282 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854281 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Calbes César Correia
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854280 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Ramos Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854279 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria das Dores Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854278 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Josiane Débora Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854277 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854276 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcela Guimarães Caires
CPF credor / CNPJ credor: 077.608.466-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 6213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 74,90
Nº do documento: 850732 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Olga Janine Valadares Chamon
CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 72,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 6202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 907,57
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 138.861,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854274 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854272 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Darla Neiva Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854273 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gláucia Rios de Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 158,08
Nº do documento: 853292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Lorena da Silva e Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 120.507.316-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 415,06
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.567,80
Nº do documento: 851331 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 3.011,85
Nº do documento: 851331 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 297,00
Nº do documento: 851331 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 765,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 170,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 66,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 539,41
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.296,16
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 6113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850731 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Armando Greco Filho
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854190 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: César Augusto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.166-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 3.166,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 406,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 2.422,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 13.139,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 728,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6097 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 12.050,00
Nº do documento: 854263 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: SERVIÇOS MEDICOS FERREIRA E SOUSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.423.598/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Maria do Carmo Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 217.597.316-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 6087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 874,00
Nº do documento: 854182 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PROTEG - Assessoria em Proteção Radiológica e garantia de Qualidade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.739.026/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850753 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Colegiado de Gestores Municipais da Assistencia Social de MG COGEMAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: 853285 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: 853286 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Edvânia Maria Guimarães Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 996.602.106-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: 853287 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosangela Valadares de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854193 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 4.485,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.387,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 87,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 432,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 97,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 924,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.152,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 471,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 325,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.365,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854194 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela Marques
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 854183 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marluce Miranda Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854192 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854191 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 850760 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4012 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 12.632,41
Nº do documento: 854197 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 30.500,00
Nº do documento: 854198 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.593,68
Nº do documento: 853304 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854184 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854195 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernanda de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 064.958.406-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 164,23
Nº do documento: 851032 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Olga Janine Valadares Chamon
CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854185 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 854185 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: 854184 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 854188 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Antônio Pedro Abrantes
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854262 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 854187 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Raquel de Moura Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 011.821.171-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.485,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 880,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 54.983,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 44.970,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.350,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 10.090,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.549,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.719,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.268,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.190,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 6.123,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.407,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 12.647,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 9.641,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 29.538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 37.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 74.101,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 40.271,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 11.729,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 20.238,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.849,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.802,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7.241,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 24.955,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 15,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 69,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 91,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 262,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 926,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.286,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 193,25
Nº do documento: 004569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 725,19
Nº do documento: 004569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 93,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 109,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 148,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.557,82
Nº do documento: 004569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.111,20
Nº do documento: 853297 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.810,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 560,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 963,21
Nº do documento: 004569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 141,44
Nº do documento: 004569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 5859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.139,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 5858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 51,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 41,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624.009-0
Credor: Unifortti Comércio e Indústria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.619.837/0001-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Apto Núcleo Fisioterápico de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.563/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 006639 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 2.694,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 817,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.503,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 2.770,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 5764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 6,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 6,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.454,49
Nº do documento: 853297 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.368,19
Nº do documento: 004569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 4.282,37
Nº do documento: 004569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 708,04
Nº do documento: 854709 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 183,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 164,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.405,76
Nº do documento: 854275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 109,17
Nº do documento: 004569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 688,78
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 82,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 284,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 83,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 35,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 101,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 593,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 10.138,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Geraldo Antônio Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 13.050,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Maria do Rosário de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 5685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 6,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 859,36
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 703,18
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 76,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 94,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 261,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 58,40
Nº do documento: 850758 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 343,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 115,99
Nº do documento: 004569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 100,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 225,52
Nº do documento: 854709 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 6.796,53
Nº do documento: 854709 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 4.942,22
Nº do documento: 854275 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.723,95
Nº do documento: 853297 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 760,72
Nº do documento: 854709 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.503,58
Nº do documento: 004569 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Fernanda de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 064.958.406-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Zoonose Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 90,30
Nº do documento: 850425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 6.209,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Maria Arminda dos Santos de Noronha - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 6.888,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 545,71
Nº do documento: 857177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 518,32
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 8.382,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 8.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 28.680,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 9.406,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.108,90
Nº do documento: 006638 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3008 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.547-7
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 605,22
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.143,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 206,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 41,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MRA - Comércio de Instrumentos Eletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.060/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 18.993,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Antônio de Assis Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 179,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 16,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marlucio Ferreira Pires
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 1.567,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.471,95
Nº do documento: 851330 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 258,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 68,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 610,20
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 124,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 886,83
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 492,58
Nº do documento: 857177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 5447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1.228,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 201,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 404,31
Nº do documento: 004570 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 16.180,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 317,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 5364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 222,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624020-1
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 5352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 2.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 5351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 925,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 98,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 80,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 284,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 120,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Companhia do Micro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.258.058/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 5328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos
CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 298,12
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 103,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 208,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Cirúrgica Ágalma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.273.894/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 853305 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Modelo Comércio de Peças, Implementos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.272.868/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.040,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.547-7
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 349,30
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 34,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 174,65
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 147,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 36,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1.172,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 481,55
Nº do documento: 854294 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.178,91
Nº do documento: 851039 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 5209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 850751 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 850750 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 850749 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Margarete Aparecida Soares
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 850752 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 850748 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cláudia Michele Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 645,04
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 494,95
Nº do documento: 857177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 2.360,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.547-7
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 853299 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Sebastião Rogaciano Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 14,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 234,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 219,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 85,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 11,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Apoio a Zoonose Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 10,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 71,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 200,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 16,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Café Negrin Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 106,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 14,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 573,37
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 739,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Karinne Melo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 084.792.576-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 994,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2053 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 717,58
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 563,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Apto Núcleo Fisioterápico de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.563/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 106,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.729,39
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 690,38
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 91,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 72,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 254,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.192,61
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 2.950,41
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 63,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.675,03
Nº do documento: 851332 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 692,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 86,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 69,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 261,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 69,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 209,58
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 2.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Gráfica Impacto de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 000017 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Femaq Felipe Máquinas Agricolas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.097.583/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.830-1
Credor: Garzon e Pimenta Comércio de Colchões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.655.347/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 264,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 587,39
Nº do documento: 857177 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 472,81
Nº do documento: 853298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 4791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 3.941,00
Nº do documento: 854296 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Las Vida Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.978,29
Nº do documento: 004570 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 925,00
Nº do documento: 851038 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Recapagem Alex Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 174,65
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 2.861,90
Nº do documento: 004570 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 454,09
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 69,86
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 69,86
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 855,00
Nº do documento: 853308 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vilmar de Sousa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 854293 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Inova Comunicação Visual
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.004/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 22.618,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624015-5
Credor: Eletro RG Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.3018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Academias de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4735 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 22.346,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624012-0
Credor: Eletro RG Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.3018 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Academias de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 4703 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 72.169,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 4702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 307,29
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.009,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 41,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 481,55
Nº do documento: 854294 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 976,25
Nº do documento: 851036 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 4.008,00
Nº do documento: 851037 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Arrozeira Santa Lúcia
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 12.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 862,47
Nº do documento: 004573 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.046,00
Nº do documento: 853303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 000018 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Hotel Davi de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.774.441/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 312,78
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Bárbara Emanuele Vieira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 081.317.966-12
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.884,31
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 60.194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.870-x
Credor: Eletro RG Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.3012 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhorias Sanitárias Domiciliares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.752,00
Nº do documento: 004570 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 301,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 139,72
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.202,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 4433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.358,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dental Amaral LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 43,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 11,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 136,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 860,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 385,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 339,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Grafica Iguaçú Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 14,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 236,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 243,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 14,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 87,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 4259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 590,00
Nº do documento: 854297 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 195,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 222,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 139,72
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 244,51
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 7.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624019-8
Credor: Hospitalar Souza Lins Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.018.402/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 851036 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 292,50
Nº do documento: 336640 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 95.258,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 69,86
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 314,37
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 607,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 85,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.571-0
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 107,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 34.495,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018858-1
Credor: Londe & Simões Construtora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.576.112/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 747,70
Nº do documento: 853303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 36,50
Nº do documento: 004573 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 497,48
Nº do documento: 004573 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: 850763 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 913,66
Nº do documento: 004573 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 463,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.851-9
Credor: Grafica Iguaçú Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 174,65
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 3.686,63
Nº do documento: 851029 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 48.297,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.333,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dental Amaral LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 970,00
Nº do documento: 336640 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 625,00
Nº do documento: 851036 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 279,44
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 34,93
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 104,79
Nº do documento: 853302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 47.868,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 10.033,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 21.860,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 39.181,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.234,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.261,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 12.687,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.853,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.468,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 8.191,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.787,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 6.543,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 4.965,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 361,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.723,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 11.593,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 10.574,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 9.265,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.019,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.113,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.573,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 8.268,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 39.487,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 17.662,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 189.385,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 20.422,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas. Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 19.338,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.917,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 925,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 792,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.233,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 27.346,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7.333,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.143,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.330,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 6.899,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.867,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.770,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.493,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 6.803,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 17.757,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 45.649,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 12.352,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 185,00
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 30.484,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.916-1
Credor: Stratura Asfaltos S/A
CPF credor / CNPJ credor: 59.128.553/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3008 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 468,00
Nº do documento: 853306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 2.444,45
Nº do documento: 853306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Leonardo Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3679 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Andréa Eduardo de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 841.829.896-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 819,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 482,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: RV Comércio de Papéis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 96,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: RV Comércio de Papéis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 781,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 1.482,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 30.225,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647057-6
Credor: Eletro RG Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.16.122.0021.3005 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 4.025,00
Nº do documento: 004572 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 4.025,00
Nº do documento: 004572 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 5.503,61
Nº do documento: 857179 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 2.751,80
Nº do documento: 857180 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 2.751,80
Nº do documento: 857178 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cirino Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 2.147,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 442,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dental Amaral LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 5.516,00
Nº do documento: 004571 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 337,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 15,50
Nº do documento: 004571 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 100,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 138,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 23,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Aline Aparecida Neri dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 087.085.136-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: Serra Azul Embriões Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Zoonose Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 006637 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Felipe Santiago de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Olga Janine Valadares Chamon
CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Zoonose Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624011-2
Credor: ALEX JUNIO ARAUJO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 129.623.636-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Zoonose Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.159,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Dental Amaral LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850759 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.256,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.160,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.553,89
Nº do documento: 851030 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Ricardo Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor: 522.217.416-68
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

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Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tech Med Assistência Técnica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.092.772/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Andreza Marques de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 184-1
Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 12.277,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Felipe Santiago de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 4.312,00
Nº do documento: 004568 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

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Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 004564 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Amanda Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 101.926.886-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 67,43
Nº do documento: 850425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 34,17
Nº do documento: 850423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 21.985,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

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Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 159,96
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 308,52
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 102,60
Nº do documento: 000016 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 97,38
Nº do documento: 000016 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 29,84
Nº do documento: 000016 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 70,03
Nº do documento: 000016 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.347,42
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 28,77
Nº do documento: 004571 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 86,85
Nº do documento: 850765 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 98,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 29,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 9,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 15,50
Nº do documento: 004571 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 854199 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Augusta César de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.132,98
Nº do documento: 850755 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 004567 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 006636 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 234,52
Nº do documento: 850424 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 646,80
Nº do documento: 854261 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 646,80
Nº do documento: 853289 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Anibal Carlos de Oliveira Marques
CPF credor / CNPJ credor: 632.921.146-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 409,00
Nº do documento: 851033 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cassiano Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 629,98
Nº do documento: 853290 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 542,69
Nº do documento: 854200 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Neide Maria Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 317,23
Nº do documento: 850757 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Denise da Silva Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 592,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Marcelo Duca da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 755 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 004563 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: João Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.603-6
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4006 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 851031 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 659 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Marina Lamounier Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 107.950.776-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 006633 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Natuza Carolina Soares Resende
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.596-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 000014 Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Geraldo Antônio Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 087.263.616-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 19.585,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 013.350-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.283,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 63.235,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 12.277,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 21,76
Nº do documento: 850423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 22,11
Nº do documento: 850423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Sabrina da Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 085.965.676-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 006634 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Gilberto Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 082.447.006-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: SELMA HELENA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 603.194.106-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Lilian Daiane Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 087.066.156-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Taiana Álvares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Aline Aparecida Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: José Vitor da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.599-4
Credor: Bruna Priscylla Turchete Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 114.390.126-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 61,72
Nº do documento: 850425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Marcela Rute de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Vanessa dos Santos Martins
CPF credor / CNPJ credor: 087.127.456-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.601-x
Credor: Astrid Maria Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 861.086.466-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Pablo Roberto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 084.116.016-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Marina Lopes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: José Elias Ribeiro Filho
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Luciane Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Ana Paula de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Thales de Melo Campos
CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Danila Conceição Aparecida de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 063.897.936-69
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.844-6
Credor: Laura Gabriela Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.090.626-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 850747 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Naiara Cintia Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 850746 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Adriana Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Thais Crystian Guimarães Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.879.056-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 509 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Zulma Maria Freitas Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.356-79
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 508 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.602-8
Credor: Cintia Poliana Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.523.376-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 228,48
Nº do documento: 853288 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 358 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.604,99
Nº do documento: 854196 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 7.209,98
Nº do documento: 854196 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 1.581,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Oi
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 150,21
Nº do documento: 853291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 98,88
Nº do documento: 853291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 59,95
Nº do documento: 853291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 212,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.600-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 75,25
Nº do documento: 850754 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 62,38
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 374,01
Nº do documento: 850756 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 215,18
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 92,88
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 59,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.604-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 59,79
Nº do documento: 854186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 75,31
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 75,89
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 73,41
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 63,04
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 124,67
Nº do documento: 853291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 65,76
Nº do documento: 853291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 69,34
Nº do documento: 853291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 996,86
Nº do documento: 854186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 236,35
Nº do documento: 854186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 59,08
Nº do documento: 854186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 382,08
Nº do documento: 854186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 574,72
Nº do documento: 853291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 817,85
Nº do documento: 854186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 63,11
Nº do documento: 854186 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 2.607,64
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 682,88
Nº do documento: 851028 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 665,00
Nº do documento: 854181 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto Lasma de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 445.384.216-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 183,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 13,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 10,78
Nº do documento: 850424 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 11,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854264 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fernando Vaz da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.648-7
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 854189 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Carlos Morato
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 34,94
Nº do documento: 850424 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 24,85
Nº do documento: 850425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 145,36
Nº do documento: 850425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 50,93
Nº do documento: 850425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 9.580,20
Nº do documento: 850425 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos: 2.446.911,36