Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:01
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6689 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 7,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 382,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6687 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 80,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6686 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 139,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6685 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6684 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 48,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Banco Bradesco S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6635 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 27,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 17,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 8,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.019,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6616 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 496,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6546 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 171,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854309 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854308 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Neide Maria Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854307 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854306 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6532 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 004574 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 20,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 192,44 | |
Nº do documento: 006641 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Everaldo Carlos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.884.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851643 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854313 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aline Viviana Alves Pinto Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.084.126-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854312 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lucinei Alves da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.338.886-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850767 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Margarete Aparecida Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850768 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854314 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Clarislene Lemos Xavier | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.634.796-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854316 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854315 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: César Augusto da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.166-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 18,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 33,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6395 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 1.068,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854311 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854310 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Renata Danila de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.826-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 857181 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6389 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850766 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6388 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 186,12 | |
Nº do documento: 854305 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Amphora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.659.082/0002-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 52,10 | |
Nº do documento: 854298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Eustaquio Lucas Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 185.814.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilios a Carentes em Viagens Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854304 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Débora da Paz Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.088.046-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854299 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Simone Alves de Sousa Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 709.568.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854300 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854301 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Célia Lage de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 529.648.506-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850762 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 850761 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Margarete Aparecida Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854288 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Terezinha Maria das Graças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.423.256-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854290 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854292 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6351 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 127,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6335 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 35,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.547-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 853301 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Campus Liberdade Administração Condominio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.714.054/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 20.156,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 853300 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Maria Aparecida de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 789.578.266-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6312 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 7.152,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6308 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 46,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 12.823,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2097 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção CISCOM - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 4.154,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 701,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854283 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854284 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6283 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854285 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria da Conceição Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854286 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 000015 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854282 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854281 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Calbes César Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854280 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854279 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria das Dores Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.573.956-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854278 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854277 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854276 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcela Guimarães Caires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.608.466-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6243 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 74,90 | |
Nº do documento: 850732 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Olga Janine Valadares Chamon | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 72,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 907,57 | |
Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 138.861,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854274 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854272 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Darla Neiva Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.218.056-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854273 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gláucia Rios de Andrade Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 158,08 | |
Nº do documento: 853292 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Lorena da Silva e Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.507.316-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 415,06 | |
Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 202,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.567,80 | |
Nº do documento: 851331 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 3.011,85 | |
Nº do documento: 851331 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: 851331 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 612,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 765,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 170,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6135 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 189,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 66,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 71,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6116 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 539,41 | |
Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.296,16 | |
Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6109 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850731 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Armando Greco Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.127.426-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854190 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: César Augusto da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.628.166-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854183 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 3.166,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 406,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 2.422,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 8.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 13.139,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6099 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 728,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6098 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6097 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 12.050,00 | |
Nº do documento: 854263 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: SERVIÇOS MEDICOS FERREIRA E SOUSA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.423.598/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6090 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Maria do Carmo Alves Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.597.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6089 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6087 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 874,00 | |
Nº do documento: 854182 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: PROTEG - Assessoria em Proteção Radiológica e garantia de Qualidade Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.739.026/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6079 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 850753 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Colegiado de Gestores Municipais da Assistencia Social de MG COGEMAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: 853285 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Ivone Cândida Gomes do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.240.606-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6065 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: 853286 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Edvânia Maria Guimarães Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.602.106-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6064 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: 853287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Rosangela Valadares de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 793.836.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6063 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854193 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Henrique da Silva Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.990.736-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6050 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 4.485,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6049 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 3.387,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6048 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 87,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 432,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 97,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 924,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.152,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 471,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6042 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 325,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 3.365,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6022 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854194 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Geraldo Magela Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 200.091.276-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6021 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854183 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marluce Miranda Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.653.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6020 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854192 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854191 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: 850760 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.4012 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 12.632,41 | |
Nº do documento: 854197 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 30.500,00 | |
Nº do documento: 854198 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2041 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6010 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6002 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.593,68 | |
Nº do documento: 853304 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5997 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854184 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5996 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854195 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Fernanda de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.958.406-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5995 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 164,23 | |
Nº do documento: 851032 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Olga Janine Valadares Chamon | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5994 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5993 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 17,00 | |
Nº do documento: 854184 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5991 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 854188 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Antônio Pedro Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.613.886-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5990 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854262 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lindalva da Silva Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.596.506-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5989 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854187 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Raquel de Moura Mesquita | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.821.171-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.485,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5982 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 880,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5981 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 54.983,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5980 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 44.970,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5979 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.116,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 3.350,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 10.090,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.549,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5975 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.719,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.268,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 3.190,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 6.123,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.407,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 12.647,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5969 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 9.641,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5968 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 29.538,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5967 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 37.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 74.101,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5965 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 40.271,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5964 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 11.729,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5963 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 20.238,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 3.849,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5961 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.802,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5960 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 7.241,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5959 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 24.955,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5949 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 15,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marlucio Ferreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5944 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marlucio Ferreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 416,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carmo Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5937 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 69,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5929 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 91,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 262,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 926,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5899 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 3.286,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5898 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 193,25 | |
Nº do documento: 004569 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5897 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 725,19 | |
Nº do documento: 004569 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 93,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5895 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 109,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 148,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5893 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.557,82 | |
Nº do documento: 004569 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5892 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.111,20 | |
Nº do documento: 853297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5891 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.810,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5890 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 560,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5889 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 963,21 | |
Nº do documento: 004569 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5888 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 141,44 | |
Nº do documento: 004569 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5859 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 1.139,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5858 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 51,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5857 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 41,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5829 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 3.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624.009-0 | ||
Credor: Unifortti Comércio e Indústria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.619.837/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5821 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Apto Núcleo Fisioterápico de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.563/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 2.150,00 | |
Nº do documento: 006639 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5819 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 2.694,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5811 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 12,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 817,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 1.503,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 2.770,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5764 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 6,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marlucio Ferreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5763 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 6,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marlucio Ferreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marlucio Ferreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marlucio Ferreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 166,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Café Negrin Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5738 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.454,49 | |
Nº do documento: 853297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5737 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.368,19 | |
Nº do documento: 004569 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 4.282,37 | |
Nº do documento: 004569 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5735 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 708,04 | |
Nº do documento: 854709 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 183,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5733 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 164,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5732 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.405,76 | |
Nº do documento: 854275 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5731 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 109,17 | |
Nº do documento: 004569 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5716 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 688,78 | |
Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 82,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5714 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 284,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5712 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 83,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5711 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 35,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5710 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 101,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 593,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5697 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 239,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5694 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 10.138,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Geraldo Antônio Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.306.857/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5693 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 13.050,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Maria do Rosário de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.719.928/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5685 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 6,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marlucio Ferreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5675 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 332,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5673 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 32,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 859,36 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 703,18 | |
Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 76,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5643 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 94,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5641 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 261,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 123,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.596,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 45,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 58,40 | |
Nº do documento: 850758 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 343,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5600 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 115,99 | |
Nº do documento: 004569 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5599 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 100,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5598 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 225,52 | |
Nº do documento: 854709 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 6.796,53 | |
Nº do documento: 854709 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5591 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 4.942,22 | |
Nº do documento: 854275 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.723,95 | |
Nº do documento: 853297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5589 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 760,72 | |
Nº do documento: 854709 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.503,58 | |
Nº do documento: 004569 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Auto Posto Leão Negro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.394.231/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5587 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Fernanda de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.958.406-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Zoonose | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 90,30 | |
Nº do documento: 850425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 6.209,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Maria Arminda dos Santos de Noronha - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 6.888,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 545,71 | |
Nº do documento: 857177 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 518,32 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 8.382,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 8.994,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 28.680,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Abatur Prestação de Serv. Transportes Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.549.713/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 9.406,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Maria Augusta de Oliveira Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 1.108,90 | |
Nº do documento: 006638 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.547-7 | ||
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 605,22 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 2.112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 1.143,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 13,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 206,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 41,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: MRA - Comércio de Instrumentos Eletrônicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.041.060/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 18.993,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Antônio de Assis Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.495.700/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 179,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marlucio Ferreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 16,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Marlucio Ferreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.190.976-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.567,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 104,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5520 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.471,95 | |
Nº do documento: 851330 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 100,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 258,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 68,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 610,20 | |
Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 124,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pavepe Pará de Minas Veiculos e Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 886,83 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 492,58 | |
Nº do documento: 857177 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 1.228,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 201,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 404,31 | |
Nº do documento: 004570 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 16.180,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5402 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 317,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carmo Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5401 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 3.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 222,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624020-1 | ||
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 593,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Cirúrgica Diniz Com. de Artigos de Laboratórios e Hospitalares Ltda EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 2.312,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 925,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 98,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 80,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 284,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 120,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Dimecol Distribuidora de Mat.p/escritório Colina Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 1.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Digital Informatica e Tecnologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 1.339,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Companhia do Micro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.258.058/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Maiara Caroline Lúcio Veranos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.594.808/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 298,12 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5306 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 103,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5305 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 208,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5302 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Cirúrgica Ágalma Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.273.894/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 853305 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Modelo Comércio de Peças, Implementos e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.272.868/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 1.040,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.547-7 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 349,30 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 34,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 104,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 174,65 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 70,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5237 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 147,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 188,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 36,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 1.172,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 481,55 | |
Nº do documento: 854294 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.178,91 | |
Nº do documento: 851039 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 850751 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 850750 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Michelle Leidiane Soares da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.757.386-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 850749 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Margarete Aparecida Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.803.416-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 850752 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gabriel Divino de Oliveira Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.338.046-38 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 850748 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Cláudia Michele Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.740.986-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 645,04 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 494,95 | |
Nº do documento: 857177 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 2.360,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.547-7 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.530,00 | |
Nº do documento: 853299 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Sebastião Rogaciano Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.711.526/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 56,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 14,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 234,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 219,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 85,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5134 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 11,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Zoonose | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 10,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 71,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5093 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 200,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 913,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
Credor: Café Negrin Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 16,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Café Negrin Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5076 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 24,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Café Negrin Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.808.222/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 106,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 14,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 573,37 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 739,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
Credor: Sete Comércio de Peças Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Karinne Melo Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.792.576-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4972 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 994,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2053 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4958 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 717,58 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4957 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 563,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4943 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4942 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Apto Núcleo Fisioterápico de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.158.563/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 106,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4937 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.729,39 | |
Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4936 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 690,38 | |
Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4935 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 91,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4934 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 72,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4933 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 254,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4929 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4928 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 104,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4921 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Minimercado E Casa de Carnes Padre Libério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.107.567/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Drogafonte Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.192,61 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 2.950,41 | |
Nº do documento: 854295 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 63,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.675,03 | |
Nº do documento: 851332 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4866 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 692,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 86,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 69,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4863 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 261,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4860 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 69,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4858 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 209,58 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 2.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Gráfica Impacto de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.869/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 000017 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Femaq Felipe Máquinas Agricolas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.097.583/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.830-1 | ||
Credor: Garzon e Pimenta Comércio de Colchões Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.655.347/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4828 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 264,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4810 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 587,39 | |
Nº do documento: 857177 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4809 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 472,81 | |
Nº do documento: 853298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Posto São Sebastião da Aldeia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.817.234/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 3.941,00 | |
Nº do documento: 854296 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.978,29 | |
Nº do documento: 004570 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 925,00 | |
Nº do documento: 851038 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4761 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 944,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Recapagem Alex Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 174,65 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 2.861,90 | |
Nº do documento: 004570 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4756 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 454,09 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4753 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 69,86 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4752 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 69,86 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4742 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 855,00 | |
Nº do documento: 853308 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Vilmar de Sousa Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.607.295/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.540,00 | |
Nº do documento: 854293 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Inova Comunicação Visual | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.409.004/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 22.618,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624015-5 | ||
Credor: Eletro RG Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.3018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Academias de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 22.346,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624012-0 | ||
Credor: Eletro RG Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.3018 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Academias de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: 854295 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 72.169,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.114-0 | ||
Credor: Funerária Santana Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.581.637/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 307,29 | |
Nº do documento: 854295 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 1.009,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 41,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4645 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 481,55 | |
Nº do documento: 854294 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 850759 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 976,25 | |
Nº do documento: 851036 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 4.008,00 | |
Nº do documento: 851037 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Arrozeira Santa Lúcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 12.249,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.712,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 862,47 | |
Nº do documento: 004573 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.046,00 | |
Nº do documento: 853303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 000018 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Hotel Davi de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.774.441/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 312,78 | |
Nº do documento: 851028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4514 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Bárbara Emanuele Vieira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.317.966-12 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.884,31 | |
Nº do documento: 854295 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4462 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 60.194,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.870-x | ||
Credor: Eletro RG Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.3012 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhorias Sanitárias Domiciliares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.752,00 | |
Nº do documento: 004570 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 301,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 139,72 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 1.202,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 1.358,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Dental Amaral LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 595,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 43,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 11,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 136,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Mercabras Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.772/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 860,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 385,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: VCP Vitória Comércio e Peças Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 339,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Grafica Iguaçú Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4383 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 14,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4380 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 236,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 243,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 14,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Gama Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.847.403/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 87,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Drogafonte Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 854297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Brasil Máquinas e Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 195,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 222,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 139,72 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 244,51 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 7.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624019-8 | ||
Credor: Hospitalar Souza Lins Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.018.402/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 851036 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 292,50 | |
Nº do documento: 336640 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 95.258,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 69,86 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 314,37 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 607,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 85,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.571-0 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 107,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 79,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 34.495,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018858-1 | ||
Credor: Londe & Simões Construtora Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.576.112/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 747,70 | |
Nº do documento: 853303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: 004573 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 497,48 | |
Nº do documento: 004573 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: 850763 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 913,66 | |
Nº do documento: 004573 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Lava Carros 5 Estrelas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.000.785/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 463,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.851-9 | ||
Credor: Grafica Iguaçú Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 174,65 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3989 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 3.686,63 | |
Nº do documento: 851029 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 48.297,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 595,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.477.571/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 1.333,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Dental Amaral LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3940 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 970,00 | |
Nº do documento: 336640 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3938 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: 851036 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.16.452.0021.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 279,44 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 34,93 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 104,79 | |
Nº do documento: 853302 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Alvimar Mendes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.612.533/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 47.868,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 10.033,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 21.860,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3900 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 39.181,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3899 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.234,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.261,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 12.687,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3894 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.116,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.853,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3892 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.468,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3891 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 8.191,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3890 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.787,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.116,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3888 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 6.543,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3887 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 4.965,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3886 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 361,60 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3886 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.723,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3885 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 11.593,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3881 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 10.574,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3880 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 9.265,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3880 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.019,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3879 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 3.113,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3878 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.573,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 8.268,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 39.487,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3875 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 17.662,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 189.385,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3868 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 20.422,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas. | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3867 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 19.338,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.116,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3865 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.917,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3865 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 925,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3865 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 792,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3864 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.233,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 27.346,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 7.333,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.143,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.330,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3861 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 6.899,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 3.867,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.770,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3858 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.493,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3858 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 6.803,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3857 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 17.757,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3857 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 5.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3855 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 45.649,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3854 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 12.352,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3853 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 15.108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3846 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: 854295 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 30.484,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.916-1 | ||
Credor: Stratura Asfaltos S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 59.128.553/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.3008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3748 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 468,00 | |
Nº do documento: 853306 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 2.444,45 | |
Nº do documento: 853306 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Leonardo Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.996.746-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Andréa Eduardo de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.829.896-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 819,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Copminas Suprimentos de Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.679.639/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 482,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: RV Comércio de Papéis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 96,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: RV Comércio de Papéis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 781,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.342.597/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 1.482,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Edvânia Maria Lopes Louzada | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.037.780/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 30.225,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647057-6 | ||
Credor: Eletro RG Transportes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.291.500/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.16.122.0021.3005 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 4.025,00 | |
Nº do documento: 004572 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 4.025,00 | |
Nº do documento: 004572 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 5.503,61 | |
Nº do documento: 857179 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 2.751,80 | |
Nº do documento: 857180 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 2.751,80 | |
Nº do documento: 857178 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Cirino Gomes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.356.653/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 2.147,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 442,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Dental Amaral LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 5.516,00 | |
Nº do documento: 004571 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 337,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 64,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: 004571 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 100,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 138,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 25,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 23,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Aline Aparecida Neri dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.085.136-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2854 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.696,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: Serra Azul Embriões Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.230.923/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Zoonose | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: 006637 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Felipe Santiago de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
Credor: Olga Janine Valadares Chamon | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.881.496-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2075 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Zoonose | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624011-2 | ||
Credor: ALEX JUNIO ARAUJO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.623.636-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.4013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Zoonose | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 1.159,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Dental Amaral LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.473.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 850759 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 1.256,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 1.160,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 1.344,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Aparecido Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.553,89 | |
Nº do documento: 851030 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Ricardo Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 522.217.416-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 1.617,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Tech Med Assistência Técnica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.092.772/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Andreza Marques de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.881.556-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Andreza Aparecida Santos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.677.386-17 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 184-1 | ||
Credor: Assistência Médica Saint Germain Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.350.886/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 850002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.648-7 | ||
Credor: Empresa de Comunicação Soares Ribeiro Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.815.984/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Geral e Assessorias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 12.277,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Felipe Santiago de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.716-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 4.312,00 | |
Nº do documento: 004568 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo à Produção Industrial. | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 004564 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Amanda Ferreira Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.926.886-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 67,43 | |
Nº do documento: 850425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 34,17 | |
Nº do documento: 850423 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 21.985,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 159,96 | |
Nº do documento: 853307 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 308,52 | |
Nº do documento: 853307 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 102,60 | |
Nº do documento: 000016 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.16.452.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 97,38 | |
Nº do documento: 000016 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 29,84 | |
Nº do documento: 000016 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 70,03 | |
Nº do documento: 000016 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.347,42 | |
Nº do documento: 853307 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 28,77 | |
Nº do documento: 004571 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 86,85 | |
Nº do documento: 850765 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 98,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 29,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 9,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: 004571 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Campomori Sociedade Comercial -CSC Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.328.122/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.452.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 854199 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Augusta César de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.915.176-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.132,98 | |
Nº do documento: 850755 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Maria Aparecida de Melo e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.557.456-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 004567 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: José de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.566.356-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 006636 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 234,52 | |
Nº do documento: 850424 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 646,80 | |
Nº do documento: 854261 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Paulo Henrique Fernandes Montuori | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 217.565.036-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 646,80 | |
Nº do documento: 853289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Anibal Carlos de Oliveira Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.921.146-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 409,00 | |
Nº do documento: 851033 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Cassiano Francisco da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.470.846-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 629,98 | |
Nº do documento: 853290 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 542,69 | |
Nº do documento: 854200 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Neide Maria Garcia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.046.176-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 317,23 | |
Nº do documento: 850757 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Denise da Silva Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 756.176.176-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 592,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Marcelo Duca da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.879.506-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 004563 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: João Paulo de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.149.256-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 2.352,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.603-6 | ||
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0014.4006 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Fernanda Karine de Campos Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.274.246-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: 851031 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Marina Lamounier Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.950.776-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 006633 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Natuza Carolina Soares Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.468.596-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 000014 | Banco: 0237 | Agencia: 626-6 | Conta: 718-8 | ||
Credor: Geraldo Antônio Mendonça | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.263.616-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 19.585,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 013.350-7 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 3.283,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 63.235,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 12.277,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 21,76 | |
Nº do documento: 850423 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 22,11 | |
Nº do documento: 850423 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Sabrina da Silva Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.965.676-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 006634 | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Gilberto Martins de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.447.006-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: SELMA HELENA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 603.194.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Lilian Daiane Oliveira Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.066.156-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Taiana Álvares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.204.846-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Aline Aparecida Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.424.816-71 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: José Vitor da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.716-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.599-4 | ||
Credor: Bruna Priscylla Turchete Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.390.126-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 61,72 | |
Nº do documento: 850425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Amanda Alves de Sousa Dutra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.814.436-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Marcela Rute de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.402.726-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Vanessa dos Santos Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.127.456-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Luisa Eugenia Rafael Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.899.146-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.601-x | ||
Credor: Astrid Maria Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.086.466-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Pablo Roberto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.116.016-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Marina Lopes dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.329.096-66 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: José Elias Ribeiro Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 887.406.176-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Luciane Aparecida Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.271.476-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Juliana Márcia Rocha da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.362.126-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Ana Paula de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.994.296-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Thales de Melo Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Danila Conceição Aparecida de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.897.936-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.844-6 | ||
Credor: Laura Gabriela Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.090.626-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 850747 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Naiara Cintia Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 850746 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Adriana Cristina da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 709.519.426-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Thais Crystian Guimarães Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.879.056-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Zulma Maria Freitas Valadares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.356-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.602-8 | ||
Credor: Cintia Poliana Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.523.376-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 228,48 | |
Nº do documento: 853288 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.604,99 | |
Nº do documento: 854196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 7.209,98 | |
Nº do documento: 854196 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 1.581,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Oi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0003-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 150,21 | |
Nº do documento: 853291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 98,88 | |
Nº do documento: 853291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 59,95 | |
Nº do documento: 853291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 212,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.600-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 75,25 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 62,38 | |
Nº do documento: 851028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 374,01 | |
Nº do documento: 850756 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 215,18 | |
Nº do documento: 851028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 92,88 | |
Nº do documento: 851028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 59,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.604-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Social Especial - Manutenção PETI - Crianças e Adolescentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 59,79 | |
Nº do documento: 854186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 75,31 | |
Nº do documento: 851028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 75,89 | |
Nº do documento: 851028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 73,41 | |
Nº do documento: 851028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 63,04 | |
Nº do documento: 851028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 124,67 | |
Nº do documento: 853291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 65,76 | |
Nº do documento: 853291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 69,34 | |
Nº do documento: 853291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 996,86 | |
Nº do documento: 854186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 236,35 | |
Nº do documento: 854186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 59,08 | |
Nº do documento: 854186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 382,08 | |
Nº do documento: 854186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 574,72 | |
Nº do documento: 853291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 817,85 | |
Nº do documento: 854186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 63,11 | |
Nº do documento: 854186 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 2.607,64 | |
Nº do documento: 851028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 682,88 | |
Nº do documento: 851028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: 854181 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Roberto Lasma de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.384.216-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 183,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 13,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Projovem Adolescente -Jovens de 15 a 17 Anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 10,78 | |
Nº do documento: 850424 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 11,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.4002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 854264 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Fernando Vaz da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.648-7 | ||
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 272,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.648-7 | ||
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.648-7 | ||
Credor: Ediminas S/A Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 854189 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Carlos Morato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.334.766-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 34,94 | |
Nº do documento: 850424 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Bloco de Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 24,85 | |
Nº do documento: 850425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 145,36 | |
Nº do documento: 850425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 50,93 | |
Nº do documento: 850425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Sistema de Captação Esgotos Sanitários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 9.580,20 | |
Nº do documento: 850425 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 2.446.911,36 |