Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29

Câmara Municipal de Silvianópolis

Câmara Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 27,63
Nº do documento: 008031 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Marcos Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 27,00
Nº do documento: 008032 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Degiane Domingues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 043.046.876-89
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.009,00
Nº do documento: 008018 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Expressa Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.266.347/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 74,75
Nº do documento: 008033 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 3.430,00
Nº do documento: 008036 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Omega Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 008021 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Davi da Silva Arantes 06832062656
CPF credor / CNPJ credor: 13.201.292/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 336,68
Nº do documento: 008048 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Sônia Maria Mendes Paiva - 048.803.296-22
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 290,21
Nº do documento: 008053 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Sônia Maria Mendes Paiva - 048.803.296-22
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.983,06
Nº do documento: 008039 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.275,85
Nº do documento: 008040 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.089,14
Nº do documento: 008038 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.169,20
Nº do documento: 008041 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 008047 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Hélio B.Martins Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.048,62
Nº do documento: 008044 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.540,63
Nº do documento: 008045 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.179,28
Nº do documento: 008027 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.186,23
Nº do documento: 008034 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.165,06
Nº do documento: 008028 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.165,06
Nº do documento: 008022 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.251,96
Nº do documento: 008030 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.165,06
Nº do documento: 008023 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.179,28
Nº do documento: 008024 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.165,06
Nº do documento: 008025 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.165,06
Nº do documento: 008026 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 93,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 213,90
Nº do documento: 008046 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.254,00
Nº do documento: 008035 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 156,00
Nº do documento: 008020 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: MM Segurança Eletronica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 98,89
Nº do documento: 008019 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: JESUS CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Total dos pagamentos: 52.139,71