Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 007899 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Davi da Silva Arantes 06832062656 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.201.292/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 690,44 | |
Nº do documento: 007912 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Sônia Maria Mendes Paiva - 048.803.296-22 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.015,77 | |
Nº do documento: 007896 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 5.372,18 | |
Nº do documento: 007897 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 5.206,36 | |
Nº do documento: 007895 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.922,34 | |
Nº do documento: 007894 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 007904 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Hélio B.Martins Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 3.048,48 | |
Nº do documento: 007907 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4.540,63 | |
Nº do documento: 007908 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.186,23 | |
Nº do documento: 007891 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007892 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007885 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 4.251,96 | |
Nº do documento: 007893 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007886 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.179,28 | |
Nº do documento: 007887 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007888 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007889 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.179,28 | |
Nº do documento: 007890 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 125,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 194,57 | |
Nº do documento: 007903 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 007900 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 2.254,00 | |
Nº do documento: 007902 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 007901 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: MM Segurança Eletronica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 98,89 | |
Nº do documento: 007898 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: JESUS CARLOS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Total dos pagamentos: | 49.647,46 |