Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29

Câmara Municipal de Silvianópolis

Câmara Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 794,00
Nº do documento: 008054 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Edwar Livros Jurídicos - Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/10/2018 Valor: 47,00
Nº do documento: 008056 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/10/2018 Valor: 3.430,00
Nº do documento: 008058 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Omega Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor: 10.383.913/0001-98
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 008064 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Davi da Silva Arantes 06832062656
CPF credor / CNPJ credor: 13.201.292/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 419,60
Nº do documento: 008081 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Sônia Maria Mendes Paiva - 048.803.296-22
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 1.983,06
Nº do documento: 008067 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 5.275,85
Nº do documento: 008068 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 4.089,14
Nº do documento: 008066 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 3.228,16
Nº do documento: 008065 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 008078 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Hélio B.Martins Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 3.061,01
Nº do documento: 008084 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 4.514,75
Nº do documento: 008085 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 2.165,06
Nº do documento: 008069 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 4.355,66
Nº do documento: 008077 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 2.165,06
Nº do documento: 008070 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 2.179,28
Nº do documento: 008071 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 2.165,06
Nº do documento: 008072 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 2.165,06
Nº do documento: 008073 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 2.179,28
Nº do documento: 008074 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 2.186,23
Nº do documento: 008075 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 2.061,36
Nº do documento: 008076 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 281,98
Nº do documento: 008080 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 2.254,00
Nº do documento: 008057 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 156,00
Nº do documento: 008079 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: MM Segurança Eletronica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 30/10/2018 Valor: 98,89
Nº do documento: 008055 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: JESUS CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Total dos pagamentos: 51.725,89