Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: 917,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Congressos, Seminários e Encontros - Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 612,00 | |
Nº do documento: 007.518 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Sônia Maria Mendes Paiva - 048.803.296-22 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 2.286,87 | |
Nº do documento: 007.540 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 4.540,63 | |
Nº do documento: 007.539 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 4.648,30 | |
Nº do documento: 007.531 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 1.676,46 | |
Nº do documento: 007.533 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 4.565,13 | |
Nº do documento: 007.534 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.179,28 | |
Nº do documento: 007.527 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.186,23 | |
Nº do documento: 007.528 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007.529 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007.522 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 4.245,01 | |
Nº do documento: 007.530 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007.523 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.186,23 | |
Nº do documento: 007.524 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007.525 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007.526 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 007.538 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Hélio B.Martins Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/06/2017 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: 007.536 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: JESUS CARLOS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: 2.210,00 | |
Nº do documento: 007.543 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 2.962,71 | |
Nº do documento: 007.537 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: 2.067,07 | |
Nº do documento: 007.532 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: 200,51 | |
Nº do documento: 007.535 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: 69,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 48.575,63 |