Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 635,00 | |
Nº do documento: 007656 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Ana Paula Jesuíno 076.621.866-01 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 007655 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Degiane Domingues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.046.876-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 007643 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Fênix Soluções e Tecnologia Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.955.289/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.927,53 | |
Nº do documento: 007650 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 4.540,63 | |
Nº do documento: 007651 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.950,34 | |
Nº do documento: 007641 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 5.179,53 | |
Nº do documento: 007642 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.837,40 | |
Nº do documento: 007640 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 4.973,46 | |
Nº do documento: 007639 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007637 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 4.245,01 | |
Nº do documento: 007638 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007630 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007631 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.186,23 | |
Nº do documento: 007632 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007633 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.165,06 | |
Nº do documento: 007634 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.179,28 | |
Nº do documento: 007635 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.186,23 | |
Nº do documento: 007636 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 007645 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: MM Segurança Eletronica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 007646 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Hélio B.Martins Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: 007644 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: JESUS CARLOS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.210,00 | |
Nº do documento: 007654 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 2.962,71 | |
Nº do documento: 007648 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 187,86 | |
Nº do documento: 007653 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 77,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 49.746,91 |