Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 1.421,23 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Marcos Lino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Congressos, Seminários e Encontros - Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 007.249 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Sistema Intormática Comércio Importação e Exportação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0003-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 007.248 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Sistema Intormática Comércio Importação e Exportação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0003-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 576,00 | |
Nº do documento: 007.251 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Edwar Brogio Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 007.250 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: MM Segurança Eletronica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 007.233 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Hélio B.Martins Junior - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.526.904/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 2.313,38 | |
Nº do documento: 007.229 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 4.150,87 | |
Nº do documento: 007.228 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 4.648,30 | |
Nº do documento: 007.246 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.627,29 | |
Nº do documento: 007.244 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 4.486,19 | |
Nº do documento: 007.245 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.998,57 | |
Nº do documento: 007.238 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.998,57 | |
Nº do documento: 007.239 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.998,57 | |
Nº do documento: 007.240 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.991,48 | |
Nº do documento: 007.241 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.991,48 | |
Nº do documento: 007.242 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.998,57 | |
Nº do documento: 007.235 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 3.805,87 | |
Nº do documento: 007.243 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.991,48 | |
Nº do documento: 007.236 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.991,48 | |
Nº do documento: 007.237 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: 007.257 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: JESUS CARLOS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/09/2016 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: 007.258 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: JESUS CARLOS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/09/2016 | Valor: 1.925,00 | |
Nº do documento: 007.247 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 184,84 | |
Nº do documento: 007.232 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 246,17 | |
Nº do documento: 007.234 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/09/2016 | Valor: 72,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 42.076,24 |