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Câmara Municipal de Silvianópolis

Câmara Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 3.730,11
Nº do documento: 006.799 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 580,00
Nº do documento: 006.801 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 2.094,91
Nº do documento: 006.800 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 10.090,44
Nº do documento: 006.797 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 3.821,24
Nº do documento: 006.787 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 2.128,37
Nº do documento: 006.785 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 5.488,15
Nº do documento: 006.786 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.782 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.783 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.776 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 3.394,56
Nº do documento: 006.784 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.777 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.778 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.779 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.780 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.781 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 006.796 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: João Batista Dias
CPF credor / CNPJ credor: 962.106.566-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3003 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Obras - Construção,Ampliação ou Reparos do Prédio da Câmara Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 186,50
Nº do documento: 006.792 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 901,70
Nº do documento: 006.772 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Casa das Tintas de Pouso Alegre - MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.809.434/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3003 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras - Construção,Ampliação ou Reparos do Prédio da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 691,09
Nº do documento: 006.773 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: A Construtora Pouso Alegre Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.453.166/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3003 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras - Construção,Ampliação ou Reparos do Prédio da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 337,58
Nº do documento: 006.775 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: A Construtora Pouso Alegre Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.453.166/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3003 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras - Construção,Ampliação ou Reparos do Prédio da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 22,88
Nº do documento: 006.791 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Marcos Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 28,71
Nº do documento: 006.771 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Marcos Lino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.401.496-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: 006.770 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 315,00
Nº do documento: 006.766 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Edwar Brogio Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: 006.765 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Dedetização e Prestação de Serv. Santos & Silva Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.282.914/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.794,37
Nº do documento: 006.761 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 3.730,10
Nº do documento: 006.760 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.915,05
Nº do documento: 006.764 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Edson Martins de Araujo - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 006.768 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 006.798 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 82,07
Nº do documento: 006.767 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: JESUS CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 82,07
Nº do documento: 006.795 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: JESUS CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 2.244,84
Nº do documento: 006.794 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 1.683,63
Nº do documento: 006.788 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 07/07/2015 Valor: 72,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 243,92
Nº do documento: 006.769 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 158,37
Nº do documento: 006.789 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 72,76
Nº do documento: 006.790 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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