Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29

Câmara Municipal de Silvianópolis

Câmara Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2015

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 1.772,44
Nº do documento: 006.893 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 3.730,11
Nº do documento: 006.892 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 3.773,89
Nº do documento: 006.885 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.251,63
Nº do documento: 006.887 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 3.414,64
Nº do documento: 006.888 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.881 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.882 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.883 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.884 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.876 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 3.394,56
Nº do documento: 006.880 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.879 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.878 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.795,98
Nº do documento: 006.877 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/10/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 006.875 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Tapeçaria Três Irmãos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.260.021/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.771,67
Nº do documento: 006.869 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 3.730,11
Nº do documento: 006.868 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 006.867 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 006.889 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 149,93
Nº do documento: 006.890 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: MM Segurança Eletronica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 82,07
Nº do documento: 006.891 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: JESUS CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 22/10/2015 Valor: 1.683,63
Nº do documento: 006.886 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 15/10/2015 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 07/10/2015 Valor: 238,36
Nº do documento: 006.872 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 43.622,48