Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29

Câmara Municipal de Silvianópolis

Câmara Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 3.339,67
Nº do documento: 006.116 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.064,62
Nº do documento: 006.117 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 2.966,35
Nº do documento: 006.118 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.690,66
Nº do documento: 006.107 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 3.195,46
Nº do documento: 006.106 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.690,66
Nº do documento: 006.108 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.690,66
Nº do documento: 006.109 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.690,66
Nº do documento: 006.110 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.690,66
Nº do documento: 006.111 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.690,66
Nº do documento: 006.112 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.690,66
Nº do documento: 006.113 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.690,66
Nº do documento: 006.105 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/08/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 006.121 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Andreia Donizete de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 032.939.886-52
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 162,07
Nº do documento: 006.089 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 2.665,00
Nº do documento: 006.088 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Expressa Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.266.347/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 1.859,35
Nº do documento: 006.094 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 371,00
Nº do documento: 006.101 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 3.678,56
Nº do documento: 006.094 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1.855,00
Nº do documento: 006.084 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Alexandre Leandro Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 513.960.176-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3003 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Obras - Construção, Ampliação ou Reparos Prédio da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/08/2014 Valor: 4.914,41
Nº do documento: 006.092 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Jesler Kendy Rafael
CPF credor / CNPJ credor: 08.702.610/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3003 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Obras - Construção, Ampliação ou Reparos Prédio da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/08/2014 Valor: 477,00
Nº do documento: 006.103 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Edwar Brogio Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 368,00
Nº do documento: 006.085 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Sistema Intormática Comércio Importação e Exportação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0003-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 006.099 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Santannanet Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.413.225/0001-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/08/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: 006.064 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: MM Segurança Eletronica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.232.313/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/08/2014 Valor: 77,18
Nº do documento: 006.087 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: JESUS CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 77,18
Nº do documento: 006.120 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: JESUS CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 006.090 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/08/2014 Valor: 2.111,20
Nº do documento: 006.086 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/08/2014 Valor: 2.111,20
Nº do documento: 006.119 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 22/08/2014 Valor: 1.583,40
Nº do documento: 006.104 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/08/2014 Valor: 151,40
Nº do documento: 006.091 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 131,78
Nº do documento: 006.097 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 19/08/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: 006.098 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 07/08/2014 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 79,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Total dos pagamentos: 48.623,00