Informações atualizadas em: 01/04/2019 17:16:29
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 2.326,43 | |
Nº do documento: 005.597 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 928,58 | |
Nº do documento: 005.595 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.491,80 | |
Nº do documento: 005.596 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.601,60 | |
Nº do documento: 005.591 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: EDIS POLITICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.601,60 | |
Nº do documento: 005.594 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: EDIS POLITICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.601,60 | |
Nº do documento: 005.593 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: EDIS POLITICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.601,60 | |
Nº do documento: 005.592 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: EDIS POLITICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.601,60 | |
Nº do documento: 005.591 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: EDIS POLITICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.601,60 | |
Nº do documento: 005.594 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: EDIS POLITICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 3.027,20 | |
Nº do documento: 005.594 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: EDIS POLITICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.601,60 | |
Nº do documento: 005.593 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: EDIS POLITICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.601,60 | |
Nº do documento: 005.592 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: EDIS POLITICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 314,00 | |
Nº do documento: 005.599 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Edwar Brogio Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 368,25 | |
Nº do documento: 005.579 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: José Vitor Domingues EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.555,15 | |
Nº do documento: 005.578 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: José Vitor Domingues EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: 005.568 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Edwar Brogio Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 491,10 | |
Nº do documento: 005.567 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Ivan Zacheu - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.064.953/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 992,82 | |
Nº do documento: 005.574 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 3.326,40 | |
Nº do documento: 005.573 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 005.566 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: D.D. Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 140,02 | |
Nº do documento: 005.572 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Posto Sant'Ana Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 1.472,61 | |
Nº do documento: 005.569 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Sistema Informática Com. Imp. Exp. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 9.564,53 | |
Nº do documento: 005.570 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Sistema Informática Com. Imp. Exp. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 005.600 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 005.601 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 005.598 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 115,28 | |
Nº do documento: 005.582 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 133,30 | |
Nº do documento: 005.577 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Casa Segura Com. Prod. Eletroeletrônicos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.289.167/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 146,20 | |
Nº do documento: 055.565 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: JESUS CARLOS ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 165,33 | |
Nº do documento: 005.580 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 110,24 | |
Nº do documento: 005.581 | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 10,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 74,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2428-7 | Conta: 1413-3 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 45.232,96 |