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Câmara Municipal de Silvianópolis

Câmara Municipal de Silvianópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.326,43
Nº do documento: 005.597 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 928,58
Nº do documento: 005.595 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.491,80
Nº do documento: 005.596 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.601,60
Nº do documento: 005.591 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: EDIS POLITICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.601,60
Nº do documento: 005.594 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: EDIS POLITICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.601,60
Nº do documento: 005.593 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: EDIS POLITICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.601,60
Nº do documento: 005.592 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: EDIS POLITICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.601,60
Nº do documento: 005.591 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: EDIS POLITICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.601,60
Nº do documento: 005.594 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: EDIS POLITICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 3.027,20
Nº do documento: 005.594 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: EDIS POLITICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.601,60
Nº do documento: 005.593 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: EDIS POLITICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.601,60
Nº do documento: 005.592 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: EDIS POLITICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 314,00
Nº do documento: 005.599 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Edwar Brogio Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 368,25
Nº do documento: 005.579 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: José Vitor Domingues EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.555,15
Nº do documento: 005.578 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: José Vitor Domingues EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.634.458/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 435,00
Nº do documento: 005.568 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Edwar Brogio Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 491,10
Nº do documento: 005.567 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Ivan Zacheu - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.064.953/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 992,82
Nº do documento: 005.574 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.326,40
Nº do documento: 005.573 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 005.566 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: D.D. Disk Saneamento Ambiental Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.192.420/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 140,02
Nº do documento: 005.572 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Posto Sant'Ana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.339.068/0003-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.472,61
Nº do documento: 005.569 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Sistema Informática Com. Imp. Exp. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0001-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 9.564,53
Nº do documento: 005.570 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Sistema Informática Com. Imp. Exp. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0001-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 005.600 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Masterlegis - Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.851.837/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 005.601 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 005.598 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 115,28
Nº do documento: 005.582 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Cemig Distribuição S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 133,30
Nº do documento: 005.577 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Casa Segura Com. Prod. Eletroeletrônicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.289.167/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 146,20
Nº do documento: 055.565 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: JESUS CARLOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 435.059.296-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 165,33
Nº do documento: 005.580 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 110,24
Nº do documento: 005.581 Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 10,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 74,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2428-7 Conta: 1413-3
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2697-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços Bancários

Total dos pagamentos: 45.232,96