Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 82,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 16,95 | |
Nº do documento: 855933 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/11/2018 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 855931 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA GORETI VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.014.526/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 164,48 | |
Nº do documento: 855930 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 855930 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/11/2018 | Valor: 228,20 | |
Nº do documento: 855930 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 561,61 | |
Nº do documento: 855929 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: Benedito Rodrigues Vicente | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/11/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMAOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 276,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 367,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: BH PUBLICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 522,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 93,75 | |
Nº do documento: 855938 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 2.610,00 | |
Nº do documento: 855937 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CLARETE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 184.814.266-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 49,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Concessão Vale-Alimentação Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 3.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 246,07 | |
Nº do documento: 855936 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 5.937,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 2.803,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 644,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 6.719,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.049,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 2.283,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.641,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 381,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.411,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.073,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.510,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.028,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 5.469,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.122,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 1.134,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 171,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/11/2018 | Valor: 81,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/11/2018 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 855935 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 855934 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 2.830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Total dos pagamentos: | 48.993,08 |