Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04

Câmara Municipal de São José do Alegre

Câmara Municipal de São José do Alegre

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 16,90
Nº do documento: 855778 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: JEFFERSON RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 611,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/01/2018 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 49,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 246,07
Nº do documento: 855779 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 266,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/01/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: BH PUBLICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 1.134,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Programa Concessão Vale-Alimentação Servidores. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 79,56
Nº do documento: 855782 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ELOISA MARIA DE CARVALHO VILAS BOAS 82558604600
CPF credor / CNPJ credor: 26.902.946/0001-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 5.788,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/01/2018 Valor: 1.833,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 1.046,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 2.244,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 2.728,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 5.363,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 1.594,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 4.795,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 1.079,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 1.003,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 1.017,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 1.418,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 1.030,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 1.466,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/01/2018 Valor: 942,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 19,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COPASA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COPASA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/01/2018 Valor: 389,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 138,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Divulgação Atos Oficiais e Adm Poder Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 98,00
Nº do documento: 855781 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/01/2018 Valor: 132,00
Nº do documento: 855780 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/01/2018 Valor: 3.158,00
Nº do documento: 855777 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/01/2018 Valor: 2.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 43.124,29