Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04

Câmara Municipal de São José do Alegre

Câmara Municipal de São José do Alegre

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 240,90
Nº do documento: 855719 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 855714 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ITAJUBÁ PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.910/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 273,10
Nº do documento: 855712 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FABIANA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 073.871.126-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 273,10
Nº do documento: 855711 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: MARIA HELENA DE CARVALHO SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 622.684.066-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 273,10
Nº do documento: 855710 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: Benedito Rodrigues Vicente
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 106,26
Nº do documento: 855713 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 49,96
Nº do documento: 855713 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 200,85
Nº do documento: 855713 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 109,47
Nº do documento: 855726 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 1.134,85
Nº do documento: 855715 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 3.158,00
Nº do documento: 855717 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 48,34
Nº do documento: 855722 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 241,70
Nº do documento: 855723 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 855721 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: 855720 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 2.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 5.645,24
Nº do documento: 855722 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 2.255,57
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 2.728,03
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.720,67
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.067,38
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 4.761,34
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.594,35
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.001,26
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.426,86
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.091,07
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 929,78
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.466,81
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.372,38
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.030,35
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 4.436,29
Nº do documento: 92902 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 28,14
Nº do documento: 855709 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COPASA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 47,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COPASA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 264,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 153,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 42.634,97