Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.105,72 | |
Nº do documento: 855770 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 16,20 | |
Nº do documento: 855767 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 31,45 | |
Nº do documento: 855772 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.146/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 559,60 | |
Nº do documento: 855766 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 899,90 | |
Nº do documento: 855761 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONÇALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: 855762 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONÇALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 855773 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: RAFAEL MARQUES DOS SANTOS SIQUEIRA 11301275670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.156.928/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 10,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: COPASA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 728,30 | |
Nº do documento: 855760 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 86,00 | |
Nº do documento: 855756 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: CASA GATO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.981.001/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 150,32 | |
Nº do documento: 855757 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 30,10 | |
Nº do documento: 855757 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 211,20 | |
Nº do documento: 855757 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 240,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 31,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: COPASA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/12/2017 | Valor: 2.668,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 5.692,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.594,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.017,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.371,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 921,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.466,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 942,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 5.107,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.079,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 848,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 22.977,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.372/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 103,96 | |
Nº do documento: 855763 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 4.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 20.048,04 | |
Nº do documento: 855774 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.372/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.134,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.158,00 | |
Nº do documento: 855765 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 48,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 241,70 | |
Nº do documento: 855768 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 855759 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 855758 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 2.830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 2.307,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 1.176,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 3.106,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 3.386,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/12/2017 | Valor: 2.728,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.046,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.332,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 2.217,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 908,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 6.252,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 252,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/12/2017 | Valor: 163,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 114.354,98 |