Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04

Câmara Municipal de São José do Alegre

Câmara Municipal de São José do Alegre

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.105,72
Nº do documento: 855770 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 16,20
Nº do documento: 855767 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: JEFFERSON RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 31,45
Nº do documento: 855772 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.146/0001-78
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 559,60
Nº do documento: 855766 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 899,90
Nº do documento: 855761 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONÇALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 855762 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONÇALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 855773 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: RAFAEL MARQUES DOS SANTOS SIQUEIRA 11301275670
CPF credor / CNPJ credor: 22.156.928/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COPASA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 728,30
Nº do documento: 855760 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 86,00
Nº do documento: 855756 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: CASA GATO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.981.001/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 150,32
Nº do documento: 855757 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 30,10
Nº do documento: 855757 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 211,20
Nº do documento: 855757 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 240,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COPASA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.668,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.692,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.594,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.017,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.371,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 921,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.466,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 942,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5.107,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.079,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 848,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 22.977,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.372/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 103,96
Nº do documento: 855763 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 20.048,04
Nº do documento: 855774 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.372/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.134,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.158,00
Nº do documento: 855765 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 48,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 241,70
Nº do documento: 855768 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: 855759 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: 855758 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.307,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.176,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 3.106,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 3.386,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.728,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.046,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.332,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.217,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 908,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 6.252,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 252,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 163,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 114.354,98