Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/12/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 843.620.900.050.708, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/12/2017 | Valor: 3.105,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE UM MÊS DE FERIAS-PREMIO ESPECIE INDENIZADA, A SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA C. CARVALHO, RELATIVO AO 2o PERÍODO DE 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVO EXERCICIO, CONFORME ART. 103 E INCISSO II DA LEI No 910/1993. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/12/2017 | Valor: 16,20 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/12/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 853.610.900.058.371, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/12/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 853.610.900.058.370, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/12/2017 | Valor: 31,45 |
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.415.146/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015, A SER ENVIADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/12/2017 | Valor: 559,60 |
Credor: ASP ACESSÓRIOS SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/12/2017 | Valor: 899,90 |
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONÇALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESSORA HP LASER M 102, PARA USO NA SALA DA TESOURARIA DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/12/2017 | Valor: 185,00 |
Credor: ROSEMEIRE CRISLENE GONÇALVES DE PAIVA CARNEIRO 09258609646 | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.459.673/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS (02) RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 1102W DA SALA DA CONTABILIDADE/SECRETARIA. E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SALA TESOURARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/12/2017 | Valor: 3.500,00 |
Credor: RAFAEL MARQUES DOS SANTOS SIQUEIRA 11301275670 | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.156.928/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, NO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA RUA CAETANO PIRES No 105 (PADRÃO CEMIG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/12/2017 | Valor: 10,20 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA RUA CAETANO PIRES No 105, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/12/2017 | Valor: 728,30 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO (05) CESTAS NATALINAS, A SER CONCEDIDA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1180 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/12/2017 | Valor: 86,00 |
Credor: CASA GATO LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.981.001/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA RUA CAETANO PIRES, No 105. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/12/2017 | Valor: 150,32 |
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/12/2017 | Valor: 30,10 |
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/12/2017 | Valor: 211,20 |
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA O CAFÉ AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/12/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 873.551.200.287.871, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/12/2017 | Valor: 240,90 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 30/30 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2017 | Valor: 31,66 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2017 | Valor: 2.668,23 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2017 | Valor: 1.594,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2017 | Valor: 12.754,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2017 | Valor: 22.977,90 |
Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.372/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DA 5a ETAPA DE EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2017 | Valor: 9,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA BANCÁRIA No DOC/TED 853.401.300.012.779, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2017 | Valor: 5.692,33 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2017 | Valor: 103,96 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO, MARGARINA E LEITE), PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/12/2017 | Valor: 4.950,00 |
Credor: JUNHO DOS REIS E CIA LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.240.061/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA 03/03, DA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA 5a ETAPA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ABRIGAR A NOVA SEDE DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 08/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2017 | Valor: 20.048,04 |
Credor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.372/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA 4a MEDIÇÃO E ULTIMA, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO- DE-OBRA E MATERIAIS, RELATIVO A 5a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE S. J. DO ALEGRE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/12/2017 | Valor: 1.134,85 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 1o TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE AO CONTRATO 04/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2017 | Valor: 3.158,00 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍCIA A ESTA CÂMARA, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 02/01/2017 E TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE EM 10/03/2017 AO CONTRATO 05/2013, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2017 | Valor: 48,34 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 20% POR PARTE DO EMPREGADOR AO INSS, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SR. FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2017 | Valor: 210,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO UTILIZANDO DE E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, CONF. RESOULUÇÃO No 267/2009, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2017 | Valor: 241,70 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO A PODA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO E ÁRVORES EXISTENTES NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO O PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2017 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), UTILIZANDO O SISTEMA DE TRANSMISSÃO (WIRELESS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2017 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2017 | Valor: 2.830,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/12/2017 | Valor: 252,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/12/2017 | Valor: 163,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/12/2017 | Valor: 12.705,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13o SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/12/2017 | Valor: 12.757,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. |
Total das liquidações: | 114.354,98 |