Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04

Câmara Municipal de São José do Alegre

Câmara Municipal de São José do Alegre

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: 854823 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 18,00
Nº do documento: 854823 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 51,00
Nº do documento: 854823 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 456,31
Nº do documento: 854796 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: JORGE DE OLIVEIRA WALDOMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 874.530.456-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 456,31
Nº do documento: 854795 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: Elison Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/10/2015 Valor: 456,31
Nº do documento: 854794 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: Benedito Rodrigues Vicente
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 534,00
Nº do documento: 854785 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TEXAS TONER DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.248/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 107,09
Nº do documento: 854789 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 21,15
Nº do documento: 854789 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/10/2015 Valor: 121,50
Nº do documento: 854789 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/10/2015 Valor: 182,50
Nº do documento: 854784 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 73,97
Nº do documento: 854825 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854827 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: DIAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.717.429/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/10/2015 Valor: 24.097,75
Nº do documento: 854787 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: R. MALAQUIAS CONSTRUTORA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.983.662/0001-57
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 993,75
Nº do documento: 854800 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 2.731,62
Nº do documento: 854798 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 40,60
Nº do documento: 854790 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 40,60
Nº do documento: 854816 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 5.164,04
Nº do documento: 854790 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 5.164,04
Nº do documento: 854816 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 2.464,05
Nº do documento: 854810 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 2.389,78
Nº do documento: 854811 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.329,16
Nº do documento: 854812 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.029,98
Nº do documento: 854813 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 3.877,73
Nº do documento: 854814 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 854801 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 854807 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 854808 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 4.870,23
Nº do documento: 854809 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 925,72
Nº do documento: 854802 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.038,17
Nº do documento: 854803 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 868,97
Nº do documento: 854804 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 201,91
Nº do documento: 854805 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 854806 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: 854820 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COPASA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 266,48
Nº do documento: 854792 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 279,13
Nº do documento: 854821 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 28/10/2015 Valor: 203,00
Nº do documento: 854799 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/10/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 854793 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 2.386,00
Nº do documento: 854817 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 98,00
Nº do documento: 854819 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/10/2015 Valor: 132,00
Nº do documento: 854818 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Total dos pagamentos: 70.895,13