Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 854823 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 854823 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: 854823 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.947/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 456,31 | |
Nº do documento: 854796 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: JORGE DE OLIVEIRA WALDOMIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.530.456-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 456,31 | |
Nº do documento: 854795 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: Elison Rodrigues de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/10/2015 | Valor: 456,31 | |
Nº do documento: 854794 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: Benedito Rodrigues Vicente | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 534,00 | |
Nº do documento: 854785 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TEXAS TONER DO BRASIL EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.588.248/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 107,09 | |
Nº do documento: 854789 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 21,15 | |
Nº do documento: 854789 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 121,50 | |
Nº do documento: 854789 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 182,50 | |
Nº do documento: 854784 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 73,97 | |
Nº do documento: 854825 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.895.884/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 854827 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: DIAGRAMA ENGENHARIA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.717.429/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 24.097,75 | |
Nº do documento: 854787 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: R. MALAQUIAS CONSTRUTORA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.983.662/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3067 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 993,75 | |
Nº do documento: 854800 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 2.731,62 | |
Nº do documento: 854798 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 40,60 | |
Nº do documento: 854790 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 40,60 | |
Nº do documento: 854816 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 5.164,04 | |
Nº do documento: 854790 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 5.164,04 | |
Nº do documento: 854816 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 2.464,05 | |
Nº do documento: 854810 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 2.389,78 | |
Nº do documento: 854811 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 1.329,16 | |
Nº do documento: 854812 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 1.029,98 | |
Nº do documento: 854813 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 3.877,73 | |
Nº do documento: 854814 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 854801 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 1.365,00 | |
Nº do documento: 854807 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 1.365,00 | |
Nº do documento: 854808 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 4.870,23 | |
Nº do documento: 854809 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 925,72 | |
Nº do documento: 854802 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 1.038,17 | |
Nº do documento: 854803 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 868,97 | |
Nº do documento: 854804 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 201,91 | |
Nº do documento: 854805 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 1.365,00 | |
Nº do documento: 854806 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 24,28 | |
Nº do documento: 854820 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: COPASA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 266,48 | |
Nº do documento: 854792 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 279,13 | |
Nº do documento: 854821 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 203,00 | |
Nº do documento: 854799 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 854793 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 2.386,00 | |
Nº do documento: 854817 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 854819 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 854818 | Banco: 0001 | Agencia: 2424 | Conta: 30.251-1 | ||
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Total dos pagamentos: | 70.895,13 |