Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/08/2014 | Valor: 13,80 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/08/2014 | Valor: 74,30 |
Credor: Benedito Rodrigues Vicente | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR E SERVIDOR EM VIAGEM NA CIDADE DE ITAJUBÁ-MG, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DOS ATIVOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: MLP E LFP COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REGARGA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, PARA USO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/08/2014 | Valor: 167,50 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/08/2014 | Valor: 13,80 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/08/2014 | Valor: 807,32 |
Credor: FABIANA GOMES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.871.126-81 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS E 30% DE AJUDA DE CUSTO SOBRE VALOR DA DIARIA, PARA A VEREADORA DA CÂMARA PARTICIPAR DO 28 SEMINARIO BRASILEIRO EM BELO HORIZONTE, NOS DIA 14 E 15 DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/08/2014 | Valor: 355,00 |
Credor: RENATA DIAS BATISTA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.434/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSCRIÇÃO DA VEREADORA FABIANA GOMES, PARA PARTICIPAR DO 28o SEMINÁRIO BRASILEIRO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE MINAS GERAIS EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/08/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, A SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS HP DESTA CÂMARA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2014 | Valor: 91,70 |
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PÃO, MARGARINA E LEITE, PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2014.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/08/2014 | Valor: 917,25 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA, CONFORME RESOLUÇÃO No 270 DE 02/12/2009, LEI MUNICIPAL 786/01 E DECRETO MUNICIPAL No 117 DE 12/05/2014, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/08/2014 | Valor: 2.536,32 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 37,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 20%, CALCULADO SOBRE RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 5.117,53 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA, SERVIDORES E 2a PARCELA DA DIFERENÇA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2014 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO FIRMADO EM 01/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2014 | Valor: 246,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SITE JÁ DESENVOLVIDO E IMPLANTADO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 186,39 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO FEFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CÂMARA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ONDAS DE RÁDIO E VELOCIDADE DE 1 MB, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2014 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/08/2014 | Valor: 278,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/08/2014 | Valor: 10.934,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Total das liquidações: | 38.006,82 |