Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK 600V A DA MARCA RAGTECH SV1, A SEREM USADOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SALA DA SECRETÁRIA E TESOURARIA DESTA CÂMARA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900020 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: INFO COMPUTADORES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.189/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900019 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano: 2014 | Data: 12/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.338,00 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA, CONFORME RESOLUÇÃO No 270 DE 02/12/2009, LEI MUNICIPAL 786/01 E DECRETO MUNICIPAL No 117 DE 12/05/2014, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,50 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: FEIRA DO VERDE FLORICULTURA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.214.720/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COROA DE FLORES OFERECIDA COMO HOMENAGEM DESTA CÂMARA, PARA OS FUNERAIS DO EX-VEREADOR EDUARDO DANIEL DE CARVALHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900018 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 8.690,50 |