Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04

Câmara Municipal de São José do Alegre

Câmara Municipal de São José do Alegre

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 26,10
Nº do documento: 854376 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: CASA GATO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.981.001/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 854376 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: CASA GATO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.981.001/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 76,39
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 23,51
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 160,50
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 91,52
Nº do documento: 854386 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: SUPERMERCADO BECA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.289.925/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 917,25
Nº do documento: 854355 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.536,32
Nº do documento: 854378 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 37,27
Nº do documento: 854382 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 4.948,93
Nº do documento: 854382 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 918,55
Nº do documento: 854370 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 4.036,86
Nº do documento: 854371 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 2.328,74
Nº do documento: 854367 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.537,33
Nº do documento: 854368 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.244,88
Nº do documento: 854369 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 925,72
Nº do documento: 854362 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 854363 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 854364 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 854365 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 4.113,22
Nº do documento: 854366 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 870,92
Nº do documento: 854359 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.038,17
Nº do documento: 854360 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 956,97
Nº do documento: 854361 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854383 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 21,11
Nº do documento: 854385 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COPASA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 255,55
Nº do documento: 854373 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 225,19
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 854356 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo. Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 186,39
Nº do documento: 854379 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 98,00
Nº do documento: 854381 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 132,00
Nº do documento: 854380 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Total dos pagamentos: 35.626,39