Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 12,80 |
Credor: JEFFERSON RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 688.561.216-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASAGENS DE ÔNIBUS, PARA SERVIDOR COM VIAGEM A ITAJUBA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: HEBER DA SILVA - MEI | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.192.509/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A VIAGEM DE TAXI DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE PARA ELOI MENDES, NO DIA 30/07/2013, PARA TRANSPORTAR A SERV. VALQUÍRIA E VER. JOSÉ MILTON, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DO CONTROLE INTERNO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 538,22 |
Credor: José Milton Gomes Andrada | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.358.996-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: EMPENHO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS E 30% DE AJUDA DE CUSTO SOBRE VALOR DA DIARIA, PARA O VEREADOR DA CÂMARA EM VIAGEM A ELÓI MENDES NOS DIA 30,31DE JULHO E 1o DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 538,22 |
Credor: VALQUÍRIA MACHADO RIBEIRO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.194.756-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS E 30% DE AJUDA DE CUSTO SOBRE VALOR DA DIARIA, PARA A SERV. DA CÂMARA EM VIAGEM A ELÓI MENDES NOS DIA 30,31 DE JULHO E 1o DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.100,00 |
Credor: LUCIANO ADIEL LOPES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.854.786-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO NOS DIAS 30,31 DE JULHO E 1o DE AGOSTO DE 2013 , NO CENTRO DE CONVENÇÕES IRACEMA, EM ELLÓI MENDES/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 728,91 |
Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REF. A 1 (UMA) DIÁRIA, 30% DE AJUDA DE CUSTO SOBRE VALOR DA DIÁRIA E AUXÍLIO TRANSPORTE , P/ PRESIDENTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2013, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: ZHANG JIE - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.982.118/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, CONFORME REGISTRO PATRIMONIAL No 0243. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 7.001,00 |
Credor: CÂNDIDO E CARVALHO LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.968.728/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisições de Equipamentos/Mobiliários - Poder Legislativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO UMA IMPRESSORA HP COM SCANNER E 3 (TRÊS) COMPUTADORES, PARA USO DESTA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 158,00 |
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 25/25 PASSAGENS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE A PEDRALVA E VICE VERSA, PARA O TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA OSMARINA OSÓRIO FÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO No 204 DE 19 DE ABRIL DE 1999. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.053,03 |
Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DA CÂMARA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E RÁDIO COMUNITÁRIA, COM OS DEPUTADOS DALMO RIBEIRO E DUARTE BECHI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 774,00 |
Credor: ALESSANDRO APARECIDO SILVA MACHADO | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.589.716-21 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EXTERNA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 08/2013, DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO VIGIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 702,02 |
Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM DO SR. PRESIDENTE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA INCLUSÃO DE HABITAÇÃO POPULAR E AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DALMO RIBEIRO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2013. CONF. RESOLUÇÃO 03/10. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: CLINICA ITAJUBÁ LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.778.242/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CINCO EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS PERIÓDICOS, E TAMBÉM ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO PCMSO ( PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL), DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: Elison Rodrigues de Souza | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 15% DE AJUDA DE CUSTO SOBRE VALOR DA DIARIA, PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO NO DIA 05/07/13, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO SUL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2013 | Valor: 96,12 |
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PÃO, MARGARINA VEGETAL E LEITE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DIAS DO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA 03/08, DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SITE PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 07/13 E RESOLUÇÃO No 267/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/07/2013 | Valor: 866,90 |
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME RESOLUÇÃO No 270 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/07/2013 | Valor: 2.400,00 |
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA 05/10, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA, EM MATÉRIA MUNICIPAL, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO 05/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2013 | Valor: 412,07 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 20%, CALCULADO SOBRE RECIBOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 186,39 |
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA 07/12, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA, APARO E LIMPEZA DO PINGO DE OURO E GRAMADO DO PÁTIO DA FRENTE E FUNDOS DO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/07/2013 | Valor: 4.858,22 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REF. ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O INSS DE 21,00% CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA, SERVIDORES E FÉRIAS REGULAMENTARES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/07/2013 | Valor: 12.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGTO DA SETIMA PARCELA 07/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/07/2013 | Valor: 38,85 |
Credor: COPASA/MG | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2013.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2013 | Valor: 279,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS A ESTA CÂMARA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 330,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2013 | Valor: 98,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA 07/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNIDIAL DE INTERNET, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA ONDAS DE RÁDIO E VELOCIDADE DE 1 MB, CONFORME AO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 04/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2013 | Valor: 132,00 |
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGTO DA SETIMA PARCELA 07/12, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQTOS ELÉTRICOS E ELÉTRONICOS DA CAMARA, RELATIVO AO SISTEMA DE ALARMES, CÂMERAS, ILUMINAÇÃO E CERCA ELETRICA DO PRÉDIO, CONF. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/07/2013 | Valor: 2.515,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES E ABONO PECUNIÁRIO AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS LUZ , RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2011 A 31/08/2012 E PERIODO DE GOZO DE 11/07/2013 A 30/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/07/2013 | Valor: 7.747,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | Entidade: Câmara Municipal de São José do Alegre | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. |
Total das liquidações: | 48.417,69 |