Informações atualizadas em: 05/01/2019 00:30:04

Câmara Municipal de São José do Alegre

Câmara Municipal de São José do Alegre

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 807,32
Nº do documento: 853952 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: JORGE DE OLIVEIRA WALDOMIRO
CPF credor / CNPJ credor: 874.530.456-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 807,32
Nº do documento: 853951 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: Benedito Rodrigues Vicente
CPF credor / CNPJ credor: 825.584.696-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diária de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 807,32
Nº do documento: 853950 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: Elison Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 948.121.016-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 5,40
Nº do documento: 853949 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 120,10
Nº do documento: 853949 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 54,67
Nº do documento: 853949 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 141,80
Nº do documento: 853949 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: COMERCIAL JCR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.668.611/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 853929 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FEIRA DO VERDE FLORICULTURA
CPF credor / CNPJ credor: 10.214.720/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: 853927 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: MLP E LFP COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.322.072/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 853928 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 14.211.158/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 866,90
Nº do documento: 853948 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Programa de Concessão de Vale-Alimentação p/ Servidores. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 853956 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.249.729/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 37,27
Nº do documento: 853954 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 186,39
Nº do documento: 853953 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FRANCISCO MANOEL GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 712.866.328-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4.769,06
Nº do documento: 853954 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais Previdenciárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.157,01
Nº do documento: 853940 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.033,70
Nº do documento: 853941 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 881,12
Nº do documento: 853942 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.760,79
Nº do documento: 853943 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 2.377,26
Nº do documento: 853939 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853930 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 956,97
Nº do documento: 853932 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 925,72
Nº do documento: 853933 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 853934 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.335,00
Nº do documento: 853935 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 853936 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 853937 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 3.654,17
Nº do documento: 853938 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.033,14
Nº do documento: 853931 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
CPF credor / CNPJ credor: 41.882.879/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Atividades Legislativas Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853958 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 225,54
Nº do documento: 853947 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 297,25
Nº do documento: 853946 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: 853960 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 132,00
Nº do documento: 853959 Banco: 0001 Agencia: 2424 Conta: 30.251-1
Credor: J P SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.812/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Legislativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Total dos pagamentos: 36.390,22