Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:34

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.341,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: MN MATERIAIS DE CONATRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: 850862 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Meireles Mattos de Souza 07531115603
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CONDOR SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 154
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: VINICIUS DE MORAIS AZEVEDO 15384266686
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.473,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Renato Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Edmar Fonseca Melo
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 725,00
Nº do documento: 850855 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ELISEU RAMOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 00
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: FLAVIO RIBEIRO GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 38790-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: FLAVIO RIBEIRO GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 38790-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 4.923,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 14.293,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 119,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INET PROVEDOR DE ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 238,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 6.306,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.160,13
Nº do documento: 850869 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.930,88
Nº do documento: 850863 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.316,79
Nº do documento: 850864 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 2.127,93
Nº do documento: 850867 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.821,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 2.138,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 5.251,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4.285,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 2.774,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 2.177,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 15.327,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4.329,21
Nº do documento: 850865 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4.371,87
Nº do documento: 850865 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4.371,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4.371,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 99.050,72