Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:03

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 2.310,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COMERCIAL BORBA E SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/03/2023 Valor: 825,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADOLFO VAZ PASSARINHO ME
CPF credor / CNPJ credor: 38790-000
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/03/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: 850823 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Meireles Mattos de Souza 07531115603
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/03/2023 Valor: 2.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CONDOR SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 154
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: DIEGO WILSON SOARES 07983143621
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: MN MATERIAIS DE CONATRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: RITA DE CASSIA CANGUSSU
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: HIDROPATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 970 - CASA , 387
Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/03/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: HIDROPATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 970 - CASA , 387
Funcional Programática: 01.02.01.124.0032.1310 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos, Som e Informática Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 4.923,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: , 30140-081
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/03/2023 Valor: 15.588,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.126.0001.2311 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Previdência Social a Segurados e Não Segurados Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/03/2023 Valor: 163,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 119,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: REDE LAGO INTERNET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: INET PROVEDOR DE ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/03/2023 Valor: 223,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 114,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 72,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: COPASA MG - Campanhia de Saneamento de MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 315,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAÕ S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 5.721,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.480,08
Nº do documento: 850822 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 2.737,82
Nº do documento: 850821 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.231,21
Nº do documento: 850820 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 2.240,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 2.266,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.122.0021.2307 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 5.839,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 2.688,61
Nº do documento: 850819 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.740,33
Nº do documento: 850818 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.688,19
Nº do documento: 850812 Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.740,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.740,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 4.636,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 3.125,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/03/2023 Valor: 17.353,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621 Conta: 5320-1
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 107.061,67